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一、单位基本情况
(一)职能职责
两江新区党工委、管委会为中国共产党重庆市委员会、重庆市人民政府的派出机构,主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。负责机关日常党务、行政事务、涉外事务和机关党建日常工作;负责综合文稿、文电会议、电子政务、目标管理等工作;负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统一战线、离退休人员管理等工作;负责精神文明建设、思想政治教育、中心组学习、社会舆论引导、对外宣传策划、意识形态等工作;负责战略规划、发展改革、投资调控、运行调度、外经外贸、工业和信息化、统计分析等工作;负责汽车、电子信息、高端装备、生物医药、新能源新材料、节能环保等第二产业的招商引资及服务工作;负责金融、总部经济、商贸、物流、会展、旅游、房地产、教育、文化、卫生、体育等现代服务业的招商引资及服务工作;负责推进自主创新体系建设,高新技术产业培育、扶持、服务及知识产权等工作;负责财税政策、财政收支预算、财政监督、政府采购、资金管理调度和国有资产监管等工作;负责城市建设、建筑活动及建筑市场管理,建筑工程勘察设计、招投标、建筑施工质量安全的监管,建筑节能及人民防空等工作;负责市政管理、交通运输、园林绿化、农林水利等管理工作;负责推进依法行政、政法综治、司法行政、信访稳定等工作;负责医疗卫生、计划生育、文化广电、新闻出版、文物、体育、民宗台侨、动物防疫、人民武装、对口支援等工作;负责学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学管理,以及学校和师资队伍建设等工作;负责劳动就业、社会保障、劳动监察、职业技能开发、用工保障、社会救助、社会福利、双拥优抚、殡葬婚姻等工作;负责安全生产综合监督管理等工作;负责行政审批制度改革,开展行政审批监督管理、考核评价等日常工作;负责火车北站地区的综合管理工作。
(二)单位构成
两江新区党工委、管委会现有派出机构1个、内设机构15个、党群团组织4个、特设机构1个、直属机构2个。
1. 派出机构:纪工委、监察室。
2. 内设机构:党工委巡察办、办公室、组织人事部(非公工委、老干部局)、宣传部(文明办)、经济运行局、产业促进局、现代服务业局、科技创新局、财政局(国资局)、建设管理局(人防办)、城市管理局(城市管理综合行政执法局)、政法委(信访办)、司法局、社会发展局、教育局,社会保障局、退役军人事务局,应急管理局。其中党工委巡察办与纪工委合署办公室;社会保障局和退役军人事务局合署办公;
3. 党群团组织:机关党委、总工会、团工委、妇联。
4.特设机构:自贸办(中新办)
5.直属机构:政务中心、火车北站综管局
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数370,880,134.91元,其中:一般公共预算拨款370,742,634.91元,政府性基金预算拨款137,500元,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。收入较去年减少35,778,900.68元,主要是落实过紧日子要求,严控一般性支出。
(二)支出预算:2022年年初预算数370,880,134.91元,其中:一般公共服务支出预算309,787,260.22元,公共安全支出预算15,562,731.58元,教育支出预算2,352,000元,科学技术支出预算3,621,200元,社会保障和就业支出预算8,590,320元,卫生健康支出预算3,034,203.43元,城乡社区支出预算11,287,100元,商业和服务业预算支出4,000,000元,住房保障支出预算3,511,819.68元,灾害防治及应急管理支出8,996,000元,其他支出预算137,500元。支出预算较去年减少33,808,900元,主要是基本支出预算减少10,183,716元,项目支出预算减少23,625,184元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入370,742,634.91元,一般公共预算财政拨款支出370,742,634.91元,比2021年减少33,808,900元。其中:基本支出148,152,071.95元,比2021年减少10,183,716元,主要原因是落实过紧日子要求,严控一般性支出,减少政务中心房租租金支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出222,590,562.96元,比2021年减少23,625,184元,主要原因是落实过紧日子要求,严格把控项目预算申报,综合考虑各部门2022年全年工作计划、上年支出情况安排项目预算资金,主要用于开展疫情防控、政务运转、非公党建、人才建设、精神文明建设、纪检巡查、国企改革、绩效管理、制造业、服务业、科技、金融等行业管理、安全监管、城市建设、群团事务开展等重点工作。
2022年政府性基金预算收入137,500元,政府性基金预算支出137,500元,比2021年减少162,500元,主要原因是市级专款分配,主要用于教育事业、社会公益事业的彩票公益金支出。
2022年本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6,590,200元,比2021年增加678,000元。主要原因是新增公车购置费696,000元,除去新增购买公车一次性原因,本单位2022年“三公”经费减少18,000元。其中:因公出国(境)费用1,998,200元,与2021年持平,公务接待费2,900,000元,比2021年减少14,000元,主要原因是落实过紧日子要求;公务用车运行维护费996,000元,比2021年减少4000元,主要原因是预算一体化上线,精准编制公车运行维护费预算;公务用车购置费696,000元,比2021年增加696,000元;主要原因是处置两台公车,需购买2台。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费61,596,865元,比上年减少10,304,225元,主要原因为主要原因是落实过紧日子要求,严控一般性支出,减少政务中心房租租金支出等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4,930,000元:政府采购货物预算1,880,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3,050,000元;其中一般公共预算拨款政府采购4,930,000元:政府采购货物预算1,880,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3,050,000元。
3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共76个,涉及一般公共预算当年财政拨款 元222,590,562.96(其中,当年一般公共预算拨款安排项目76个,金额222,590,562.96元)。
4、2021年绩效评价工作。
单位自评项目70个,自评结果为69个自评结果为优,1个自评结果为良。
2021年本单位无财政重点绩效评价项目。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆20辆,其中一般公务用车19辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:占敏 联系方式:023-67463830
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