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[ 索引号 ] 115000005567784755/2023-03587 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2023-11-06 [ 发布日期 ] 2023-11-06

2022年度重庆两江新区金童小学校部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。

6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理服务等工作。

(一)单位构成

本单位是全额拨款事业单位,重庆两江新区金童小学校是独立的机构,单位统一社会信用代码12500112345974978J。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会。本部门是一级预算部门,没有下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计0.97万元,支出总计0.97万元。收入较上年决算数减少125.28万元、 减少99.23%,主要原因是2022年无设施设备项目支出预算收入。

2.收入情况。2022年度收入合计0.97万元,较上年决算数减少125.28万元,减少99.23%,主要原因是2022年无设施设备项目支出预算收入。其中:财政拨款收入0.97万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0。00%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计0.97万元,较上年决算数减少125.28万元,减少99.23%,主要原因是2022年无设施设备项目支出。其中:基本支出 0万元,占0%;项目支出0.97万元,占100%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元,与决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计0.97万元。与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入0.975万元,较上年决算数减少125.28万元、 减少99.23%,主要原因是2022年无设施设备项目支出预算收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出0.97万元,较上年决算数减少125.28万元、 减少99.23%,主要原因是2022年无设施设备项目支出。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,现决算数据一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.97万元,占100%,与年初预算数一致。

(2)社会保障与就业支出0万元,占0%,

(3)卫生健康支出0万元,占比0%,。

(4)住房保障支出0万元,占0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出0万元,本单位未安排基本支出预算。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,我单位未安排此项经费。

公务车购置费0.00万元,我单位未安排此项经费。

公务车运行维护费0.00万元, 我单位未安排此项经费

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部 门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均运行维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

本单位2022年无政府采购预算和支出。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金0.97万元,评价得分95分;本单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看,本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进了各项工作任务顺利完成。绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆两江新区金童小学校2022年项目绩效目标自评综述:单位整体绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,全年预算数为0.97万元,实际执行数为0.97万元。单位二级项目项目总体完成情况截至2022年12月31日项目全面完成,我单位金童小学2022年开办校工作经费项目。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:保障金童校区业务开展,做好车辆的维修维护安全运行。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称

重庆两江新区金童小学校整体自评

项目编码

50019122T000002011149

自评总分

95

项目主管部门

635-重庆两江新区金童小学校

财政归口处室

004-教育组

部门联系人

彭谨

联系电话

13996026159

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.97

0.97

0.97

100%

其中:财政拨款

0.97

0.97

0.979

100%

10

9.40

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

服务全体教师和学生,开展教育教学活动,德育活动,提供后勤服务和保障,维护校园安全稳定、物业服务等,让家长和社会满意度达85%以上

服务全体教师和学生,开展教育教学活动,德育活动,提供后勤服务和保障,维护校园安全稳定、物业服务等,让家长和社会满意度达85%以上

服务全体教师和学生,开展教育教学活动,德育活动,提供后勤服务和保障,维护校园安全稳定、物业服务等,让家长和社会满意度达85%以上

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

第三季度预算执行率

%

65

65

0

100

20

20

全年预算执行率

%

95

94.3

0.73

92.7

20

18

部门预算、部门决算编制及时性

定性

及时报备

完成

4.85

100

10

10

部门预算部门决算公开及时性

定性

及时报备

完成

0

100

10

10

服务对象满意度

%

90

71.56

0

90

20

18

预算科目支出正确率

%

95

全部完成

0

90

20

19

2022年度部门二级项目绩效自评表

项目名称

金童小学2022年开办校工作经费

项目编码

50019122T000002011149

自评总分

96

项目主管部门

635-重庆两江新区童小学校

财政归口处室

004-教育组

部门联系人

彭谨

联系电话

13996026159

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

4.85

0.97

0.97

100

其中:财政拨款

4.85

0.97

0.97

100

10

10

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障金童校区业务开展,做好车辆的维修维护,安全运行。

保障金童校区业务开展,做好车辆的维修维护,安全运行。

保障金童校区业务开展,做好车辆的维修维护,安全运行。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

保证车辆正常运行

1

1

0

100

20

20

1年12个月的运行费用

1

1

0

100

20

20

保证安全运行

%

100

100

0

100

10

10

运行成本控制

元/年

4.85

0.97

0

100

20

18

学校使用满意度

%

85

85

0

100

20

18

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费支出:指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:彭谨联系电话:023-63011848



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