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[ 索引号 ] | 115000005567784755/2023-01229 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-24 | [ 发布日期 ] | 2023-04-24 |
重庆两江新区人和小学校2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆两江新区人和小学校位于重庆市渝北区双宁二支路1号,无下设单位,主要负责实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
(一)职能职责
1.落实“划片就近入学”要求,主要招收人和街道辖区内部分小区适龄儿童,以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。
2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。
3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动,课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。
5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。
6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。
(二)单位构成
本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,法人代表杨敏,单位统一社会信用代码125001124505318450。本单位设置行政管理中心、教师发展中心、学生成长中心后勤服务中心、智慧教育中心5个内设机构。其中:
1.行政管理中心:负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。
2.教师发展中心:负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作,以及负责校本课程研发,整合课程资源,打造特色课程,开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。
3.学生成长中心:负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作;负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。
4.后勤服务中心:负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。
5..智慧教育中心:负责“智慧校园”建设,网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数 3232.93万元,其中:一般公共预算拨款 3232.93万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加339.31万元,项目支出较上年减少50.22万元,主要原因是减少人和小学提升改造项目,人和小学政府采购项目等,经费拨款相应减少;基本支出增加389.53万元,主要原因是政策性因素导致,基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项。
(二)支出预算:2023年年初预算数3232.93万元,其中:教育支出预算2577.67万元,社会保障和就业支出预算 385.90万元,卫生健康支出预算 162.98万元,住房保障支出预算106.39万元。支出预算较去年增加339.31万元,主要是基本支出预算增加389.53万元,项目支出预算较上年减少50.22万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 3232.93万元,一般公共预算财政拨款支出 3232.93万元,比2022年增加339.31万元。其中:基本支出3109.71万元,比2022年增加389.53万元,主要原因是政策性因素导致,基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项;项目支出 123.22万 元,比2022年减少 50.22万元,主要原因是减少人和小学提升改造项目,人和小学政府采购项目等,经费拨款相应减少。项目经费主要用于非在编人员经费,课后服务经费,学生资助经费,“三区”人才计划教师专项工作补助资金支出。
重庆两江新区人和小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
重庆两江新区人和小学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算4.6万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 0 万元,与2022年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待数量,公务接待费减少;公务用车运行维护费4.6万元,与2022年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务车管理,严控公务车非必要出行,减少公务车运行维护费支出;公务用车购置费 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万 元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。
2023年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3232.93万元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目4 个,金额 123.22万元 )。重点绩效评价情况:整体绩效评价不涉及。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:郎明友联系方式:(郎明友,电话:023-61312889)
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