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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-00938 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-04-06 [ 发布日期 ] 2022-04-06

重庆两江新区鸳鸯小学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二)单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,单位统一社会信用代码为12500112450536064M。为开展业务活动,履行本单位职能职责学校设置党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心7个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数30,277,107.88元,其中:一般公共预算拨款30,277,107.88元,政府性基金预算拨款 0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较去年增加1,650,883.78元,主要是人员经费拨款增加1,256,843.08元,公用经费拨款增加566,421.42元,项目经费拨款减少172,380.72元。

(二)支出预算:2022年年初预算数30,277,107.88元,其中:一般公共服务支出预算0元,教育支出预算 21,406,210.05元,社会保障和就业支出预算 6,136,220.78元,卫生健康支出预算1,711,558.66元,住房保障支出预算1,023,118.39元。支出预算较去年增加1,650,883.78元,主要是基本支出预算增加1,823,264.50元,项目支出预算减少172,380.72元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入30,277,107.88元,一般公共预算财政拨款支出30,277,107.88元,比2021年增加1,650,883.78元。其中:基本支出28,431,933.98元,比2021年增加1,823,264.50元,主要原因是人员经费拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1,845,173.90元,比2021年减少172,380.72元,主要原因是本年度大型修缮项目减少。

重庆两江新区鸳鸯小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区鸳鸯小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000.00元,比2021年减少2,500.00元。其中:其中:因公出国(境)费用0元,与2021年持平;公务接待费0元,与2021年持平;公务用车运行维护费46,000.00元,比2021年减少2,500.00元,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务车预算管理;公务用车购置费0元,与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。500,569.00元:政府采购货物预算500,569.00元;其中一般公共预算拨款政府采购500,569.00元:政府采购货物预算 500,569.00元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共4个,涉及一般公共预算当年财政拨款 元18,450,173.90(其中,当年一般公共预算拨款安排项目4个,金额1,845,173.90元)。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目10个,自评结果为良好,其中鸳鸯小学课后服务项目自评得分为优,课程开设种类多样,内容丰富,减轻了学生课业负担,提升了学生实践能力,拓展了学生思维方式,得到了学生和家长的一致好评。

项目支出绩效自评表

项目名称

课后服务

项目概况

鸳鸯小学校设计办学规模30个班,实际有29个班,学生1208人;教师编制80人,实有教师78人,根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》(渝教基〔2017〕12号)精神,结合新区实际进行项目经费预算,经费使用总量报教育局核定。

立项依据

根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》(渝教基〔2017〕12号)精神

总体绩效目标

按时高效开展课后服务,提升学校的办学质量,解决家长的后顾之忧,提高公众的办学满意度。

当年绩效目标

按时高效开展课后服务,提升学校的办学质量,解决家长的后顾之忧,提高公众的办学满意度。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

128.36

项目年度执行数

128.26

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数


区本级安排

128.36

区级资金执行数

128.26

其他资金


其他资金执行数


年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

学生满意度

95%

95%

100%

20%

20

项目经费完成率

98%

99.92%

100%

30%

30

项目按期完成率

100%

100%

100%

20%

20

学生家长对课后服务的投诉

5次

0次

100%

20%

20

服务学生人数

900人

1200人

100%

10%

10

总    分

100

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施


一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)

二、整改措施

重庆两江新区鸳鸯小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 联系方式:(王治芳,电话:023-67461084)

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