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[ 索引号 ] | 115000005567784755/2023-01472 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-28 | [ 发布日期 ] | 2023-04-28 |
重庆两江新区康庄美地第二小学校2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
重庆两江新区康庄美地第二小学校位于重庆市渝北区黄竹路100号附31号,无下设单位,主要负责实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育;附属幼儿园学前教育。
(一)职能职责
1.落实“划片就近入学”要求,主要招收康庄美地c、d、e小区适龄儿童,以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。
2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。
3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动,课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。
5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。
6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。
(二)单位构成
本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,法人代表王怀伟,单位统一社会信用代码12500112304893565Q 。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心(教师发展中心)、附属幼儿园等7个部门。其中:
1.办公室:负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。
2.教务处:负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作,开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。
3.德育处:负责班主任配置、培训、考核;班级常规管理;学生思想教育和活动组织等工作。
4.总务处:负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。
5.安稳办:安全保卫、安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置及校园综合治理等工作。
6.智慧教育中心(教师发展中心):学校智慧教育规划运用,教研科研,课程建设,教师培训等工作。
7.附属幼儿园:负责学前教育工作开展。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2943.46万元,其中:一般公共预算拨款2656.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,财政专户管理资金209.19万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入78.2万元。收入较2022年增加799.26万元,主要原因是政策性因素导致,基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项。
(二)支出预算:2023年年初预算数2943.46万元,其中:教育支出预算2626.57万元,社会保障和就业支出预算133.81万元,卫生健康支出预算91.23万元,住房保障支出预算91.84万元。支出预算较2022年增加799.26万元,主要是基本支出预算增加516.9万元,主要原因是政策性因素导致,基本支出主要于障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项,项目支出预算增加282.36万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2943.46万元,一般公共预算财政拨款支出2656.06万元,比2022年增加511.86万元。其中:基本支出2315.06万元,比2022年增加516.90万元,主原因是政策性因素导致,基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项;项目支出341.01万元,与2022年基本持平,主要用于保障幼儿园保教保育等重点工作。
重庆两江新区康庄美地第二小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
重庆两江新区康庄美地第二小学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 4.6 万元,比2022年增加0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 0 万元;公务用车运维护费4.6万元,比2022年减少0万元,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务车管理,严控公务车非必要出行,减少公务车运行维护费支出;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共8个,涉及一般公共预算当年财政拨款2315.06万元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目7个,金额341.01万元)。重点绩效评价情况:整体绩效评价本单位不涉及。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘志云联系电话:023-67396578
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