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[ 索引号 ] 115000005567784755/2021-01887 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2021-05-13 [ 发布日期 ] 2021-05-13

重庆两江新区康庄美地第二小学校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区康庄美地第二小学校位于重庆市渝北区黄竹路100号附31号,下设附属幼儿园,现有小学在校1178人,幼儿园在校学生287人,主要负责实施学前教育、小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育等。

(一)职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二)单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,单位统一社会信用代码12500112304893565q。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设附属幼儿园、德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 20902321.12元,其中:一般公共预算拨款20902321.12 元,政府性基金预算拨款 0元,国有资本经营预算收入 0元,事业收入 0元,事业单位经营收入 0元,其他收入 0元。收入较去年增加293141.64元,主要是费拨款增加 293141.64元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

(二)支出预算:2021年年初预算数20902321.12元,其中:一般公共服务支出预算20902321.12 元,教育支出预算17523037.82 元,社会保障和就业支出预算1662321.38 元,卫生健康支出预算873513.6 元,住房保障支出预算843448.32 元。支出预算较去年增加293141.64元,主要是基本支出预算增加836464.97元,项目支出预算减少543323.33元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 20902321.12 元,一般公共预算财政拨款支出 20902321.12 元,比2020年增加元。其中:基本支出18075991.55元,比2020年增加836464.97 元,主要原因是基本工资和职业年金缴费等,主要用于保障64人在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2826329.57元,比2020年减少543323.33元,主要原因是功能室装修项目完成等重点工作。

重庆两江新区康庄美地第二小学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区康庄美地第二小学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 51500 元,比2020年减少2000元。其中:因公出国(境)费用 0 元,比2021年减少0元;公务接待费3000元,比2020年减少2000元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待数量;公务用车运行维护费48500 元,与2020年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务车管理,严控公务车非必要出行,减少公务车运行维护费支出;公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算  0元;其中一般公共预算拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共6个,涉及一般公共预算当年财政拨款2826329.57元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目6个,金额2826329.57元)。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位预算公开联系方式

联系人:刘志云,联系电话:023-63796578。

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