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[ 索引号 ] 115000005567784755/2023-03550 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2023-11-06 [ 发布日期 ] 2023-11-06

重庆两江新区知识产权服务中心2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担专利行政管理的相关事务性工作,指导产业园区和企事业单位专利工作。

2.承担摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权的事务性工作。

3.参与汽车摩托车领域专利侵权诉前纠纷调解工作。

4.承担知识产权维权援助及服务工作。

(二)机构设置

重庆两江新区知识产权服务中心内设综合科、专利管理科、快速审查科、执法维权科4个职能科室。

(三)单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计457.61万元,支出总计457.61万元。收支较上年决算数减少117.78万元,下降20.5%,主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万。

2.收入情况。2022年度收入合计445.78万元,较上年决算数减少108.15万元,下降19.5%,主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万元。其中:财政拨款收入430.78万元,占96.6%;其他收入15.00万元,占3.4%。此外,使用年初结转和结余11.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计442.61万元,较上年决算减少118.53万元,下降21.1%,主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万元。其中:基本支出406.77万元,占91.9%;项目支出35.84万元,占8.1%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.00万元,较上年决算数增加0.75万元,增长5.3%,主要原因是2021年度年末结转结余的专利侵权纠纷咨询项目14.25万元今年已全部使用完毕,今年新增知识产权快速维权中心能力建设项目15万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计430.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少123.15万元,下降22.2%。主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入430.78万元,较上年决算数减少123.15万元,下降22.2%。主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万。较年初预算数减少48.37万元,下降10.1%。主要原因是主要原因是厉行勤俭节约,压缩一般性支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出430.78万元,较上年决算数减少123.15万元,下降22.2%。主要原因一是严格落实过紧日子要求,压缩一般性支出;二是知识产权三年行动规划课题研究经费项目减少12万。较年初预算数减少48.37万元,下降10.1%。主要原因是厉行勤俭节约,压缩一般性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出362.94万元,占84.3%,较年初预算数减少50.74万元,下降12.3%,主要原因是厉行勤俭节约,压缩一般性支出。

2)社会保障与就业支出28.44万元,占6.6%,较年初预算数增加0.12万元,增长0.4%,主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

3)卫生健康支出19.81万元,占4.6%,较年初预算数增加0.33万元,增长1.7%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4)住房保障支出19.59万元,占4.5%,较年初预算数增加1.92万元,增长10.9%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出406.77万元。其中:人员经费320.19万元,较上年决算数减少57.84万元,下降15.3%,主要原因是政策性减资,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费86.58万元,较上年决算数减少47.37万元,下降35.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,减少运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.69万元,较年初预算数减少6.91万元,下降90.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少12.77万元,下降94.9%,主要原因是上年中心购置公务车一辆,有公务用车购置费11.99万元,今年中心无此项支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数持平。较上年支出数减少11.99万元,下降100%,主要原因是今年中心未购置公务车。

公务车运行维护费0.69万元,主要用于因公出行所需车辆的充电费、保险费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.91万元,下降85%,主要原因是在预算执行过程中,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费,故全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.78万元,下降53.1%,主要原因是今年全年使用的是新购置不久的新能源汽车,较去年使用的老旧燃油车,运行维护费用减少。

本单位2022年度未发生公务接待费支出,费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是严格遵守公务接待管理办法,今年无公务接待。与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少0.18万元,下降62.1%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩培训支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评6项,涉及资金30万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

单位:万元     

项目名称

重庆两江新区知识产权服务中心整体支出

项目编码

50019100022P000017

自评总分

99.02



项目主管部门

重庆两江新区知识产权服务中心

财政归口处室

行政事业组

部门联系人

王晓

联系电话

023-63118985

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

479.15

477.77

430.78




其中:财政拨款

479.15

477.77

430.78

90.16

10

9.02

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年,中心将深入贯彻习近平总书记“保护知识产权就是保护创新”重要指示,落实《重庆市知识产权保护和运用“十四五”规划》,坚持以保护促运用、以运用强保护,大力推进知识产权保护中心和知识产权运营平台建设,努力推动知识产权迈上新台阶,助力优化创新生态和营商环境,助推高质量发展引领区、高品质生活示范区建设。2022年快速维权案件量不低于10件, 培育知识产权优势示范企业不少于20家,开展知识产权人才培训数不少于200人次,专利预审量不少于100件, 投诉数量低于5件,第三季度末预算执行率不低于60%, 全年预算执行率不低于92%,及时完成部门预算、决算公开。

2022年,中心将深入贯彻习近平总书记“保护知识产权就是保护创新”重要指示,落实《重庆市知识产权保护和运用“十四五”规划》,坚持以保护促运用、以运用强保护,大力推进知识产权保护中心和知识产权运营平台建设,努力推动知识产权迈上新台阶,助力优化创新生态和营商环境,助推高质量发展引领区、高品质生活示范区建设。2022年快速维权案件量不低于10件, 培育知识产权优势示范企业不少于20家,开展知识产权人才培训数不少于200人次,专利预审量不少于100件, 投诉数量低于5件,第三季度末预算执行率不低于60%, 全年预算执行率不低于90%,及时完成部门预算、决算公开。

2022年,中心以习近平总书记关于知识产权重要指示论述为指引,从高质量发展全局中谋划部署知识产权服务管理工作,推动知识产权与产业体系、创新体系、开放体系深度融合和高效协同,新区知识产权发展势头向好,各项指标居全市前列,有力支撑了新区创新生态和营商环境的持续优化。2022年快速维权案件量10件, 培育知识产权优势示范企业21家,开展知识产权人才培训数超200人次,专利预审量135件, 投诉数量为零,第三季度末预算执行率74.33%, 全年预算执行率90.16%,及时完成部门预算、决算公开。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

快速维权案件量

案件数

10

10

0

100

14

14

完成专利侵权纠纷判定10件。


培育知识产权优势示范企业

20

21

0

100

14

14

培育知识产权优势示范企业21家


知识产权人才培训数

人/次

200

200

0

100

14

14

组织线上培训10场,人数超200人。


专利预审量

100

135

0

100

14

14

预审外观设计专利135件


投诉数量

5

0

0

100

14

14

未收到社会公众投诉


部门预算、决算公开及时性


定性

及时报备

全部完成

0

100

10

10

预决算及时公开


第三季度末预算执行率

60

74.33

0

100

10

10



全年预算执行率

90

90.16

0

90.16

10

9.02



国家知识产权局中国专利电子审批系统—SDH数字电路租用经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是开展好摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权工作,符合专利法等相关法律法规的汽车摩托车的外观设计专利申请在较短时间内获得授权;二是全年服务企业50家,专利授权量130件。

2022年度二级项目绩效自评表

单位:万元     

项目名称

国家知识产权局中国专利电子审批系统—SDH数字电路租用经费

项目编码

50019122T000000153915

自评总分

100



项目主管部门

重庆两江新区知识产权服务中心

财政归口处室

行政事业组

部门联系人

王晓

联系电话

023-63118985

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

6

6

6




其中:财政拨款

6

6

6

100

10

10

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展好摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权工作,通过快速授权 “绿色通道”,对符合中华人民共和国专利法及实施细则相关规定,外观设计专利分类号为汽车摩托车的外观设计专利申请,将在较短时间内获得授权。从申请人正式提交申请文件之日起一周内可取得《授予外观设计专利权通知书》,一个月内可取得外观设计专利授权证书,大大缩短专利申请授权周期,完成国家和市知识产权局、两江新区管委会交办的各项工作任务。

开展好摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权工作,通过快速授权 “绿色通道”,对符合中华人民共和国专利法及实施细则相关规定,外观设计专利分类号为汽车摩托车的外观设计专利申请,将在较短时间内获得授权。从申请人正式提交申请文件之日起一周内可取得《授予外观设计专利权通知书》,一个月内可取得外观设计专利授权证书,大大缩短专利申请授权周期,完成国家和市知识产权局、两江新区管委会交办的各项工作任务。

中心持续开展好摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权工作,符合专利法等相关法律法规的汽车摩托车的外观设计专利申请在较短时间内获得授权。2022年服务企业数量55家,专利授权量达到130件。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

服务企业数量

10

55

0

100

20

20

服务企业50家


专利授权量

80

130

0

100

20

20

今年通过的专利授权量有130件


设备租赁年限

1

1

0

100

10

10

租赁期限1年


租赁平均成本

元/年

60000

60000

0

100

10

10

租赁成本6万元


利用率

90

100

0

100

20

20

授权专利全部通过该系统提交


使用者满意度

95

95

0

100

10

10

使用者为知识产权中心


2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看,项目开展情况符合预期,各项目均完成年度绩效目标,绩效自评情况良好。

(三)重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王晓023-63118985

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