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[ 索引号 ] | 115000005567784755/2020-02138 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-24 | [ 发布日期 ] | 2020-10-24 |
重庆两江新区管理委员会关于2019年决算的报告
重庆两江新区管理委员会关于2019年决算的报告
市人大常委会:
2019年,两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,以打头阵、作先锋的精神状态和“领跑”西部开放开发的使命担当,聚焦十项重点任务,推动改革发展稳定和党的建设各项工作稳步向前,较好地完成了各项目标任务。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》有关规定,现将2019年决算情况报告如下:
一、收支决算情况
(一)一般公共预算
2019年,一般公共预算收入年初预算数为152.71亿元,经市五届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算数(下同)为146.95亿元,向市人大常委会报告的变动预算数(下同)为146.95亿元,决算数为140.09亿元,下降3.7%,为预算的95.3%,加上上级补助收入71.66亿元、动用预算稳定调节基金0.74亿元、调入资金80.31亿元、上年结转5.01亿元后,收入总计297.81亿元。
一般公共预算支出年初预算数为215.04亿元,调整预算数为266.84亿元,变动预算数为280.31亿元,决算数为268.77亿元,增长19.9%,为预算的95.9%,加上上解上级支出22.80亿元、安排预算稳定调节基金1.56亿元、结转下年4.68亿元后,支出总计297.81亿元。
与市五届人大常委会第十八次会议审议通过的2019年执行数(下同)相比,一般公共预算收支决算数无变动。
表1:2019年一般公共预算收支决算平衡表
单位:亿元
收入 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
304.67 |
297.81 |
297.81 |
总计 |
304.67 |
297.81 |
297.81 |
一、本级收入 |
146.95 |
140.09 |
140.09 |
一、本级支出 |
280.31 |
268.77 |
268.77 |
税收 |
135.45 |
125.24 |
125.24 |
||||
非税 |
11.50 |
14.85 |
14.85 |
||||
二、转移性收入 |
157.72 |
157.72 |
157.72 |
二、转移性支出 |
24.36 |
29.04 |
29.04 |
上级补助收入 |
71.66 |
71.66 |
71.66 |
上解上级支出 |
22.80 |
22.80 |
22.80 |
动用预算稳定调节基金 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
安排预算稳定调节基金 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
调入资金 |
80.31 |
80.31 |
80.31 |
结转下年 |
4.68 |
4.68 | |
上年结转 |
5.01 |
5.01 |
5.01 |
(二)政府性基金预算
2019年,政府性基金预算收入年初预算数为312.00亿元,调整预算数为300.00亿元,变动预算数为300.00亿元,决算数为272.29亿元,下降20.7%,为预算的90.8%,加上上级补助收入25.75亿元、地方政府专项债券转贷收入87.00亿元、上年结转9.53亿元,收入总计394.57亿元。
政府性基金预算支出年初预算数为431.16亿元,调整预算数为300.31亿元,变动预算数为309.37亿元,决算数为279.97亿元,下降37.4%,为预算的90.5%,加上上解上级支出22.15亿元、调出资金75.76亿元、债务还本支出15.00亿元、结转下年支出1.69亿元后,支出总计394.57亿元。
与2019年执行数相比,政府性基金预算收支决算数无变动。
表2:2019年政府性基金预算收支决算平衡表
单位:亿元
收入 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
422.28 |
394.57 |
394.57 |
总计 |
422.28 |
394.57 |
394.57 |
一、本级收入 |
300.00 |
272.29 |
272.29 |
一、本级支出 |
309.37 |
279.97 |
279.97 |
二、转移性收入 |
122.28 |
122.28 |
122.28 |
二、转移性支出 |
112.91 |
114.60 |
114.60 |
上级补助收入 |
25.75 |
25.75 |
25.75 |
上解上级支出 |
22.15 |
22.15 |
22.15 |
地府政府专项债券转贷收入 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
调出资金 |
75.76 |
75.76 |
75.76 |
上年结转 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
债务还本支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
结转下年 |
1.69 |
1.69 |
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2019年,国有资本经营预算收入年初预算数为15.21亿元,调整预算数为15.76亿元,变动预算数为15.76亿元,决算数为15.76亿元,增长68.8%,为预算的100.0%。
国有资本经营预算支出年初预算数为12.32亿元,调整预算数为12.77亿元,变动预算数为11.21亿元,决算数为11.21亿元,增长48.2%,为预算的100.0%,加上调出资金4.55亿元,支出总计15.76亿元。
与2019年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动。
表3:2019年国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:亿元
收入 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
变动预算数 |
执行数 |
决算数 |
总计 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
总计 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
一、本级收入 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
一、本级支出 |
11.21 |
11.21 |
11.21 |
二、转移性收入 |
二、转移性支出 |
4.55 |
4.55 |
4.55 | |||
上年结转 |
调出资金 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
二、重点报告事项
(一)贯彻落实中央和市委决策部署情况
严格对标落实总书记殷殷嘱托、党中央决策部署和市委市政府工作要求,把握大势、抢抓机遇、精准施策,全力稳住经济基本面、培育新的增长点,新区经济运行逐季回暖、快速攀升,直管区GDP增速从一季度仅有0.8%,逐步回升到上半年3.4%、前三季度5.5%、全年达到7.2%,规上工业总产值实现3074亿元,固定资产投资增长12%,工业投资增长8.5%,社零总额增长9%,高质量发展上行态势良好。
一是产业发展能级持续提升。汽车、电子信息、装备制造、生物医药4大制造业支柱产业巩固提升,金融、物流、服务贸易、商贸文旅、会展5大现代服务业培育壮大,数字经济、航空航天等战略性新兴产业加速崛起,高端高质高新产业加快集聚发展。汽车产业保持千亿元量级,智能网联汽车产值增长近1倍,电子产业增速达17.7%、产值1592亿元,服务业增加值增长10%、占GDP的62%,数字经济增加值增长20%以上。新签约项目88个,投资1716亿元。
二是创新驱动发展持续提升。深化大数据智能化创新,双创示范基地建设获国务院通报表彰,成功获批国家海外人才离岸创新创业基地,市级以上研发机构累计达280家,科技型企业近1300家,新增高新技术企业88家。全力打造礼嘉智慧公园、两江数字经济产业园、两江协同创新区3大创新平台。
三是对外开放水平持续提升。重庆自贸区两江片区改革试点持续深入,复制推广自贸区改革试点经验169项,77%的行政审批事项承诺时限达到全市最快,中新数据专用通道等中新互联互通项目落地,实际利用外资30亿美元,进出口总额完成1925亿元,世界500强企业累计达158家、占全市比重超50%。果园港等4大开放平台加速发展。
四是城市功能品质持续提升。加快打造智慧城市和公园城市样板,“云长制”、智慧政务、智慧城市、智慧社区等建设全面发力,启动两江城市中心规划建设,实施200项基础设施、130余项市政设施建设,加快200公里绿道步道建设,在建及建成公园116个。打好污染防治攻坚战,启动5大流域16条次级河流和23个湖库综合整治,推动生态环境改善,空气优良天数保持在300天以上。
五是保障改善民生持续提升。集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,扎实办好18件民生实事。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,抓好信访维稳、社会治安、安全生产等工作,做好国庆70周年等重要节点安保维稳,完成P2P机构出清任务,安全稳定形势保持平稳。认真开展对口帮扶贫困区县、深度贫困乡镇工作,推动全市打赢脱贫攻坚战。
(二)预算绩效管理情况
2019年,根据国务院关于全面实施预算绩效管理的要求,新区财政局组织开展了项目资金绩效自评,共有34个单位报送了478个项目的绩效自评情况,涉及财政资金9.34亿元。新区财政局选取了标准厂房建设、公园建设、道路及配套工程建设、人行天桥建设、教学设施设备采购、社保补助类(医疗、就业及计生特殊家庭扶持)等6个方面、10个项目开展了重点评价,涉及资金规模2.33亿元,较2018年增加0.49亿元,增长26.6%。评价重点:一是民生项目和为民办实事项目,如湖云街逸翠庄园(北区)人行天桥建设工程、医疗救助、计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持等;二是政府重点工作和重大政策,如L24-1路西段道路及配套工程建设、C10-1/01地块标准厂房二期建设工程、就业补助等;三是财政管理重点工作,如教育教学设施设备采购项目—六大功能室、实验室板块采购等。
(三)转移支付资金安排和使用情况
2019年,新区一般公共预算转移支付收入71.66亿元。其中,返还性收入5.86亿元、一般性转移支付58.43亿元统筹用于城乡居民基本医疗、教育、社会保障和就业、卫生健康、产业发展等方面,专项转移支付7.37亿元严格按照专款要求用于教育、科学技术、节能环保、资源勘探信息、商业服务业、自然资源海洋气象等13个方面。政府性基金预算转移支付收入25.75亿元,主要用于基础设施建设、城市开发建设、社会福利等方面。
(四)政府债务情况
2019年,新区债务限额为397.70亿元,其中一般债务限额10.90亿元、专项债务限额386.80亿元。截至2019年底,新区政府债务余额397.62亿元,其中一般债务余额10.85亿元、专项债务余额386.77亿元。2019年,新区新增政府债券87亿元,主要用于两江工业开发区和保税港区土地收储等重点项目,当年偿还政府债务15亿元。
(五)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2019年年初调入预算稳定调节基金0.74亿元,用于一般公共预算支出统筹安排。2019年一般公共预算形成的结余资金1.56亿元全额安排预算稳定调节基金,统筹用于2020年支出项目。
2019年年初预算安排预备费4亿元,年中预算调整时统筹用于新区产业扶持政策兑现。
2019年收回结转两年以上的财政资金0.88亿元,加上上年度的结余资金共计2.46亿元。2019年全部统筹安排使用,主要用于新区制造业产业扶持、礼嘉实验小学等学校工程建设、2019年智博会专项经费以及部分单位运行经费补助等项目。
(六)关于“三公”经费支出情况
2019年,新区“三公”经费财政拨款支出合计1940.89万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少2072.11万元,其中:因公出国(境)费199.19万元,减少6.81万元;公务用车购置及运维费1581.49万元(其中:公车购置费323.72万元,公车运维费1257.77万元),减少616.51万元;公务接待费160.21万元,减少1448.79万元。主要是贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,部分因公出国(境)、招商接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。
(七)审计整改落实情况
2020年上半年,市审计局依法对新区2019年度预算执行和决算草案编制进行审计,反映出预算编制及执行、组织收入、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制以及其他等6个方面共20项问题,并提出了相应的审计建议。目前,新区正对照审计指出的问题,采取积极措施加以整改,已整改完毕12项,剩余8项正在抓紧整改中,确保按时完成整改工作。同时,举一反三,强化监管,不断规范财政资金使用,提高财政资金效益。
特此报告。
附件: 两江新区2019年决算
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