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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-02138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2020-10-24 [ 发布日期 ] 2020-10-24

重庆两江新区管理委员会关于2019年决算的报告

重庆两江新区管理委员会关于2019年决算的报告


市人大常委会:

2019年,两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,以打头阵、作先锋的精神状态和“领跑”西部开放开发的使命担当,聚焦十项重点任务,推动改革发展稳定和党的建设各项工作稳步向前,较好地完成了各项目标任务。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》有关规定,现将2019年决算情况报告如下:

一、收支决算情况

(一)一般公共预算

2019年,一般公共预算收入年初预算数为152.71亿元,经市五届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算数(下同)为146.95亿元,向市人大常委会报告的变动预算数(下同)为146.95亿元,决算数为140.09亿元,下降3.7%,为预算的95.3%,加上上级补助收入71.66亿元、动用预算稳定调节基金0.74亿元、调入资金80.31亿元、上年结转5.01亿元后,收入总计297.81亿元。

一般公共预算支出年初预算数为215.04亿元,调整预算数为266.84亿元,变动预算数为280.31亿元,决算数为268.77亿元,增长19.9%,为预算的95.9%,加上上解上级支出22.80亿元、安排预算稳定调节基金1.56亿元、结转下年4.68亿元后,支出总计297.81亿元。

与市五届人大常委会第十八次会议审议通过的2019年执行数(下同)相比,一般公共预算收支决算数无变动。

1:2019年一般公共预算收支决算平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

304.67

297.81

297.81

304.67

297.81

297.81

一、本级收入

146.95

140.09

140.09

一、本级支出

280.31

268.77

268.77

税收

135.45

125.24

125.24





非税

11.50

14.85

14.85





二、转移性收入

157.72

157.72

157.72

二、转移性支出

24.36

29.04

29.04

上级补助收入

71.66

71.66

71.66

上解上级支出

22.80

22.80

22.80

动用预算稳定调节基金

0.74

0.74

0.74

安排预算稳定调节基金

1.56

1.56

1.56

调入资金

80.31

80.31

80.31

结转下年


4.68

4.68

上年结转

5.01

5.01

5.01





(二)政府性基金预算

2019年,政府性基金预算收入年初预算数为312.00亿元,调整预算数为300.00亿元,变动预算数为300.00亿元,决算数为272.29亿元,下降20.7%,为预算的90.8%,加上上级补助收入25.75亿元、地方政府专项债券转贷收入87.00亿元、上年结转9.53亿元,收入总计394.57亿元。

政府性基金预算支出年初预算数为431.16亿元,调整预算数为300.31亿元,变动预算数为309.37亿元,决算数为279.97亿元,下降37.4%,为预算的90.5%,加上上解上级支出22.15亿元、调出资金75.76亿元、债务还本支出15.00亿元、结转下年支出1.69亿元后,支出总计394.57亿元。

与2019年执行数相比,政府性基金预算收支决算数无变动。

2:2019年政府性基金预算收支决算平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

422.28

394.57

394.57

422.28

394.57

394.57

一、本级收入

300.00

272.29

272.29

一、本级支出

309.37

279.97

279.97

二、转移性收入

122.28

122.28

122.28

二、转移性支出

112.91

114.60

114.60

上级补助收入

25.75

25.75

25.75

上解上级支出

22.15

22.15

22.15

地府政府专项债券转贷收入

87.00

87.00

87.00

调出资金

75.76

75.76

75.76

上年结转

9.53

9.53

9.53

债务还本支出

15.00

15.00

15.00





结转下年


1.69

1.69

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年,国有资本经营预算收入年初预算数为15.21亿元,调整预算数为15.76亿元,变动预算数为15.76亿元,决算数为15.76亿元,增长68.8%,为预算的100.0%。

国有资本经营预算支出年初预算数为12.32亿元,调整预算数为12.77亿元,变动预算数为11.21亿元,决算数为11.21亿元,增长48.2%,为预算的100.0%,加上调出资金4.55亿元,支出总计15.76亿元。

与2019年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动。

3:2019年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:亿元

变动预算数

执行数

决算数

变动预算数

执行数

决算数

15.76

15.76

15.76

15.76

15.76

15.76

一、本级收入

15.76

15.76

15.76

一、本级支出

11.21

11.21

11.21

二、转移性收入




二、转移性支出

4.55

4.55

4.55

上年结转




调出资金

4.55

4.55

4.55

二、重点报告事项

(一)贯彻落实中央和市委决策部署情况

严格对标落实总书记殷殷嘱托、党中央决策部署和市委市政府工作要求,把握大势、抢抓机遇、精准施策,全力稳住经济基本面、培育新的增长点,新区经济运行逐季回暖、快速攀升,直管区GDP增速从一季度仅有0.8%,逐步回升到上半年3.4%、前三季度5.5%、全年达到7.2%,规上工业总产值实现3074亿元,固定资产投资增长12%,工业投资增长8.5%,社零总额增长9%,高质量发展上行态势良好。

一是产业发展能级持续提升。汽车、电子信息、装备制造、生物医药4大制造业支柱产业巩固提升,金融、物流、服务贸易、商贸文旅、会展5大现代服务业培育壮大,数字经济、航空航天等战略性新兴产业加速崛起,高端高质高新产业加快集聚发展。汽车产业保持千亿元量级,智能网联汽车产值增长近1倍,电子产业增速达17.7%、产值1592亿元,服务业增加值增长10%、占GDP的62%,数字经济增加值增长20%以上。新签约项目88个,投资1716亿元。

二是创新驱动发展持续提升。深化大数据智能化创新,双创示范基地建设获国务院通报表彰,成功获批国家海外人才离岸创新创业基地,市级以上研发机构累计达280家,科技型企业近1300家,新增高新技术企业88家。全力打造礼嘉智慧公园、两江数字经济产业园、两江协同创新区3大创新平台。

三是对外开放水平持续提升。重庆自贸区两江片区改革试点持续深入,复制推广自贸区改革试点经验169项,77%的行政审批事项承诺时限达到全市最快,中新数据专用通道等中新互联互通项目落地,实际利用外资30亿美元,进出口总额完成1925亿元,世界500强企业累计达158家、占全市比重超50%。果园港等4大开放平台加速发展。

四是城市功能品质持续提升。加快打造智慧城市和公园城市样板,“云长制”、智慧政务、智慧城市、智慧社区等建设全面发力,启动两江城市中心规划建设,实施200项基础设施、130余项市政设施建设,加快200公里绿道步道建设,在建及建成公园116个。打好污染防治攻坚战,启动5大流域16条次级河流和23个湖库综合整治,推动生态环境改善,空气优良天数保持在300天以上。

五是保障改善民生持续提升。集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,扎实办好18件民生实事。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,抓好信访维稳、社会治安、安全生产等工作,做好国庆70周年等重要节点安保维稳,完成P2P机构出清任务,安全稳定形势保持平稳。认真开展对口帮扶贫困区县、深度贫困乡镇工作,推动全市打赢脱贫攻坚战。

(二)预算绩效管理情况

2019年,根据国务院关于全面实施预算绩效管理的要求,新区财政局组织开展了项目资金绩效自评,共有34个单位报送了478个项目的绩效自评情况,涉及财政资金9.34亿元。新区财政局选取了标准厂房建设、公园建设、道路及配套工程建设、人行天桥建设、教学设施设备采购、社保补助类(医疗、就业及计生特殊家庭扶持)等6个方面、10个项目开展了重点评价,涉及资金规模2.33亿元,较2018年增加0.49亿元,增长26.6%。评价重点:一是民生项目和为民办实事项目,如湖云街逸翠庄园(北区)人行天桥建设工程、医疗救助、计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持等;二是政府重点工作和重大政策,如L24-1路西段道路及配套工程建设、C10-1/01地块标准厂房二期建设工程、就业补助等;三是财政管理重点工作,如教育教学设施设备采购项目—六大功能室、实验室板块采购等。

(三)转移支付资金安排和使用情况

2019年,新区一般公共预算转移支付收入71.66亿元。其中,返还性收入5.86亿元、一般性转移支付58.43亿元统筹用于城乡居民基本医疗、教育、社会保障和就业、卫生健康、产业发展等方面,专项转移支付7.37亿元严格按照专款要求用于教育、科学技术、节能环保、资源勘探信息、商业服务业、自然资源海洋气象等13个方面。政府性基金预算转移支付收入25.75亿元,主要用于基础设施建设、城市开发建设、社会福利等方面。

(四)政府债务情况

2019年,新区债务限额为397.70亿元,其中一般债务限额10.90亿元、专项债务限额386.80亿元。截至2019年底,新区政府债务余额397.62亿元,其中一般债务余额10.85亿元、专项债务余额386.77亿元。2019年,新区新增政府债券87亿元,主要用于两江工业开发区和保税港区土地收储等重点项目,当年偿还政府债务15亿元。

(五)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2019年年初调入预算稳定调节基金0.74亿元,用于一般公共预算支出统筹安排。2019年一般公共预算形成的结余资金1.56亿元全额安排预算稳定调节基金,统筹用于2020年支出项目。

2019年年初预算安排预备费4亿元,年中预算调整时统筹用于新区产业扶持政策兑现。

2019年收回结转两年以上的财政资金0.88亿元,加上上年度的结余资金共计2.46亿元。2019年全部统筹安排使用,主要用于新区制造业产业扶持、礼嘉实验小学等学校工程建设、2019年智博会专项经费以及部分单位运行经费补助等项目。

(六)关于三公经费支出情况

2019年,新区“三公”经费财政拨款支出合计1940.89万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少2072.11万元,其中:因公出国(境)费199.19万元,减少6.81万元;公务用车购置及运维费1581.49万元(其中:公车购置费323.72万元,公车运维费1257.77万元),减少616.51万元;公务接待费160.21万元,减少1448.79万元。主要是贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,部分因公出国(境)、招商接待任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

(七)审计整改落实情况

2020年上半年,市审计局依法对新区2019年度预算执行和决算草案编制进行审计,反映出预算编制及执行、组织收入、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制以及其他等6个方面共20项问题,并提出了相应的审计建议。目前,新区正对照审计指出的问题,采取积极措施加以整改,已整改完毕12项,剩余8项正在抓紧整改中,确保按时完成整改工作。同时,举一反三,强化监管,不断规范财政资金使用,提高财政资金效益。

特此报告。

附件: 两江新区2019年决算

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