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[ 索引号 ] 115000005567784755/2023-03524 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2023-11-06 [ 发布日期 ] 2023-11-06

重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)大竹林街道主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.抓好辖区社会管理综合治理工作,依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护辖区居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理工作,指导社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业,指导辖区社会组织开展各种公益活动。

6.负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

7.负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9.负责精神文明建设工作,积极组织提高居民素质的各种活动,树立文明新风。

10.了解社情民意,反映群众意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11.承办区管委会交办的其他工作。

(二)大竹林街道机构设置情况

根据渝两江党发〔201921号文件规定,为进一步加强机构编制管理工作,充分发挥街道职能作用,街道综合设置党政办事机构和事业单位。大竹林街道办事处部门预算行政单位1个,内设党政办公室(挂人大工委办牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂财政办公室、统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等;事业单位6个,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站;司法所1个,按一街一所设置。

(三)单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10717.79万元,支出总计10717.79万元。收支较上年决算数减少2002.63万元,下降15.74%,主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。

2.收入情况。2022年度收入合计10663.85万元,较上年决算数减少2056.56万元,下降16.17%,主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。其中:财政拨款收入10663.85万元,占100%。此外,使用年初结转和结余53.94万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10717.79万元,较上年决算数减少2002.63万元,下降15.74%,主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。其中:基本支出2552.75万元,占23.82%;项目支出8165.04万元,占76.18%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大竹林街道2022年度财政拨款收、支总计10717.79万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少2002.63万元,下降15.74%。主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10633.57万元,较上年决算数减少2086.68万元,下降16.4%,主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。较年初预算数增加1074.23万元,增长11.24%,主要原因是本年度受疫情影响,年中追加疫情防控经费。此外,年初财政拨款结转和结余53.94万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10687.51万元,较上年决算数减少2032.9万元,下降15.98%,主要原因是本年度绿化管护费、清扫保洁费、垃圾分类运营经费约2300万元未在本单位进行预算,但在上年度在本单位进行了预算。较年初预算数增加1128.17万元,增长11.8%,主要原因一是本年度受疫情影响,年中追加疫情防控经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出3945.47万元,占36.81%,较年初预算数减少3.79万元,下降0.1%,主要原因是在保基本、保民生的基础上厉行节约,压减不必要开支。

2)国防支出34.93元,占0.33%,较年初预算数减少0.0697万元,下降0.2%

3)公共安全支出158.18万元,占1.48%,较年初预算数增加14.91万元,上升10.41%,主要原因是在年中追加了重点问题化解专项经费。

4)文化旅游体育与传媒支出142.41万元,占1.33%,较年初预算数增加1.1万元,上升0.78%,主要原因是在年中追加了“一街一品”和原创精品打造专项经费。

5)社会保障与就业支出2414.57万元,占22.53%,较年初预算数增加463.42万元,增长23.75%,主要原因是社区专职工作者待遇政策性调整。

6)卫生健康支出1107.28万元,占10.33%,较年初预算数增加709.79万元,增长178.57%,主要原因是本年度受疫情影响,年中追加疫情防控经费。

7)节能环保支出35万元,占0.33%,与年初预算数持平。

8)城乡社区支出1669.79万元,占15.58%,较年初预算数增加276.3万元,增长19.83%,主要原因是在年中追加了大竹林社区卫生服务中心装修工程项目预算。

9)农林水支出5万元,占0.05%,与年初预算数持平。

10)自然资源海洋气象等支出23.77万元,占0.22%,较年初预算数减少1.23万元,下降4.9%

11)住房保障支出1032.51万元,占9.63%,较年初预算数减少332.21万元,下降24.34%,主要原因是年中对大竹林街道楠竹路和人和小学教师楼老旧小区改造工程项目预算进行了调减。

12)灾害防治及应急管理支出118.59万元,占1.11%,较年初预算数减少0.045万元,下降0.04%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大竹林街道2022年度一般公共财政拨款基本支出2571.78万元。其中:人员经费1583.04万元,较上年决算数减少27.05万元,下降1.68%,主要原因是薪资改革及政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费838.24万元,较上年决算数减少188.53万元,下降18.36%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约,压减不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

大竹林街道2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入30.28万元,较上年决算数增加30.12万元,增长188.25%,本年支出30.28万元,较上年决算数增加30.12万元,增长188.25%,主要原因是本年度使用资助大竹林街道城市体育项目(汪家桥社区)健身器材资助项目经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大竹林街道2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2022年度三公经费支出共计27.06万元,较年初预算数减少11.94万元,下降30.62%,较上年支出数减少0.35万元,下降1.28%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神

(二)三公经费分项支出数额情况

大竹林街道2022年因公出国(境)费0.00元,与年初预算数及上年决算数持平。

公务车购置费 17.95万元,比年初预算数减少1.65万元,下降8.42%

公务用车运行维护费9.11万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少9.29万元,下降50.49%,较上年支出数减少0.72万元,下降7.32%。主要原因是街道建立了严格的公务用车事前审批制度,进一步降低了公车运行维护成本。

公务接待费0.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降100%,较上年支出数减少0.00万元,下降0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.3万元,车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.64万元,下降100%,主要原因是厉行节约精简会议,提高会议效率,减少相关不必要支出。本年度培训费支出13.73万元,较上年决算数增加0.12万元,上升0.9%,本年度培训费增加主要是因为本年度本单位综合行政执法大队开展了城市管理系统军事训练暨执法培训,支出了9.54万元。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出778.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少138.06万元,下降15.06%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约,压减不必要开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。 

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额128.83万元,其中:政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.88万元。授予小微企业合同金额128.83万元,占政府采购支出总额的100%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对90个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评90项,涉及资金9361.78万元,从评价情况来看,项目预先设定的绩效目标基本实现,预算执行情况良好,群众满意度较高,项目取得了较好的社会效益。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

93617808.62

25717808.62

25717808.62

67900000

67900000








整体绩效目标

2022年,是“十四五”发展的承接之年和全面建设社会主义现代化国家的之年。大竹林街道将准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,聚焦高质量发展引领区、高品质生活示范区的目标,推动新区做大做强实现高质量发展,努力以优异成绩迎接建党100周年。合力共筑平安建设新防线,围绕重大安全隐患、重大安全风险、突出违法行为,持续深化大排查大整治大执法。坚持专项整治和整体防控相结合,防范化解重大风险,强化市域社会治理现代化建设。坚持问题导向,坚持集中整治和片区整治相结合,提升城市治理现代化水平,提升城市功能品质。努力实现民生福祉新突破,加快推进楠竹路、人和小学教师楼老旧小区改造提升。推进文化软实力建设,大力弘扬社会文明新风尚,完善公共文化服务体系,构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

时效指标

部门预算、决算公开及时性

定性

及时报备

10

第三季度末预算执行率

75

%

10

全年预算执行率

92

%

10

履职效能

数量指标

法治讲座数

2

10

开展就业活动数

2

场次

15

开展群众文化活动次数

10

场次

15

老旧小区改造个数

=

2

10

数字城管案件办结率

95

%

10

信访事项办结率

90

%

10

其他说明

(二)绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审     

项目名称

资助大竹林街道城市体育项目(汪家桥社区)健身器材资助项目专项经费

项目编码

50019123T000003291496

自评总分

100.00

项目主管部门

205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

财政归口处室

007-基层财务组

部门联系人

任翔

联系电话

63219922

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

302400.00

302400.00

其中:财政拨款

0.00

302400.00

302400.00

100.00

10

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在12月15日之前完成预算

已经按期完成汪家桥体育公园建设并交付使用,群众满意度好,预算执行率100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

购置器材设备数量

台(套)

8

8

0.00

100

20

20.00

安装过程中不出现安全事故

0

0

0.00

100

20

20.00

年均使用人数

1000

1000

0.00

100

20

20.00

居民满意度

%

85

90

0.00

100

10

10.00

控制在30.3万元以内

万元

30.24

30.24

0.00

100

20

20.00

大竹林街道资助大竹林街道城市体育项目(汪家桥社区)健身器材资助项目绩效目标自评综述:项目总体完成情况好,及时完成大竹林街道汪家桥社区城市体育公园建设并交付使用,群众满意度好。项目全年预算数为30.24万元,执行数为30.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升社区整体环境;二是建设过程中未发生安全事故;三是居民对社区体育公园满意度高。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王科, 023-67685307

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