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[索 引 号]
115000005567784755/2022-00957
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区社会经济调查中心2022年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2022-04-07
[ 发布日期 ]
2022-04-07
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区社会经济调查中心2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、开展统计调查工作。主要包括收集、整理国民经济核算、社会发展等统计数据,开展经济社会发展情况专项调查及快速反应调查,协调有关部门开展各类周期性普查,参与重大国情国力普查任务。

2、开展统计调查制度、方法研究。主要包括开展统计抽样调查制度方法研究和调查分析研究。

3、提供统计调查信息化建设技术服务。主要包括为统计调查信息网络系统和统计数据库的建设管理提供服务。

4、开展企业(行业)调研,经济分析、预测,发展问题研究等决策咨询服务。

5、开展统计法律、法规的宣传教育工作。

(二)单位构成

重庆两江新区社会经济调查中心内设综合科、统计调查科、统计执法科3个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数6945773.13元,其中:一般公共预算拨款6945773.13元。收入较去年减少619032.92 元,主要是行政运行经费减少710132元,社会保障和就业支出减少99236元(职业年金减少),一般行政管理事务增加190375元。

(二)支出预算:2022年年初预算数6945773.13 元,其中:一般公共服务支出预算6014046.25元,社会保障和就业支出预算 398334.72元,卫生健康支出预算269772.8元,住房保障支出预算263619.36元。支出预算较去年减少619032.92元,主要是基本支出预算减少806607.56(减少政策性调资),项目新增1个政务信息资源共享平台运维项目,支出预算增加187574.64元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6945773.13元,一般公共预算财政拨款支出6945773.13元,比2021年减少619032.92元。其中:基本支出5766333.13元,比2021年减少806607.56元,主要原因是政策性调减,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1179440元,比2021年增加187574.64元,主要原因是非在编人员增加。主要用于居民住户调查及两江新区政务信息资源共享平台运维等重点工作。

重庆两江新区社会经济调查中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区社会经济调查中心2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元,比2021年减少2900元。其中:因公出国(境)费用0元,与2021年一致;公务接待费0元,比2021年减少2900元,主要原因是厉行节约,减少接待支出;公务用车运行维护费0元,与2021年一致;公务用车购置费0元,与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1030131.22元,比上年减少788593.57元,主要原因为政策性调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共4个,涉及一般公共预算当年财政拨款 1179440元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目4个,金额1179440元)。

42021年绩效评价工作。2021年两江新区社会经济调查中心绩效评价项目共2个,总体绩效评价为优。其中,居民用户调查项目执行金额7.16万元,2021年度完成居民住户调查60户,完成60户住户记账指导培训,每季度定期公布居民可支配收入相关指标。重庆两江新区社会经济调查中心2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至202112月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李彦栎 联系方式:023-63111980

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