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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-01318 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2020-07-06 [ 发布日期 ] 2020-07-06

重庆两江新区民心佳园小学校2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区民心佳园小学校位于重庆市北部新区鸳鸯民心路555号,无下属单位,现有学生1957人,主要负责实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

(一)职能职责

1. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5. 维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二)单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,单位统一社会信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数3468.35万元,其中:一般公共预算拨款3468.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少61.79万元,减少1.75%,主要是2020年基本支出拨款减少408.75万元,其中人员经费拨款减少441.18万元,公用经费拨款增加27.43万元,资本性支出增加5万元;项目经拨款增加346.96万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3468.35万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算2919.08万元,社会保障和就业支出预算258.08万元,卫生健康支出预算148.70万元,住房保障支出预算142.49万元。支出预算较去年减少61.79万元,减少1.75%,主要是2020年基本支出减少408.75万元,其中人员经费支出减少441.18万元,公用经费拨款增加27.43万元,资本性支出增加5万元;项目支出增加346.96万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3468.35万元,一般公共预算财政拨款支出3468.35万元,比2019年减少61.79万元。其中:基本支出2807.72万元,比2019年减少408.75万元,主要原因是人员经费支出减少441.18万元,由于学校新开办了附属幼儿园,学生人数的增加,保障部门正常运转的各项商品服务支出和资本性支出增加32.43万元;项目支出660.63万元,比2019年增加346.96万元,主要原因是学校的维修维护项目增多,主要用于学校教学楼内部修缮、篮球场、运动场整改、学校校大门改造及维修等。

民心佳园小学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.85万元,比2019年减少0.65万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,与2019年一致;公务接待费0万元,比2019年减少0.5万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费4.85万元,比2019年减少0.15万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元;主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额349.87万元:政府采购货物预算87.87万元、政府采购工程预算262万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购349.87万元:政府采购货物预算87.87万元、政府采购工程预算262万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款660.63万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人:胡蓉,联系电话:023-88708592。



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