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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-00985 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-04-08 [ 发布日期 ] 2022-04-08

重庆市两江巴蜀初级中学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

(2)开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3)开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

(4)开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

(5)维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二)单位构成

两江巴蜀内设6个职能部门,分别为党政办公室、现代教育技术中心、保卫处、总务处、教务处、学生处。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数29033865.13元,其中:一般公共预算拨款29033865.13元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入 0元,其他收入0元。收入较去年增加1829040.68元,主要是在编教师和学生人数的增加,导致人员经费和生均、师均经费的增加,经费拨款增加1829040.68元。

(二)支出预算:2022年年初预算数29033865.13元,其中:一般公共服务支出预算29033865.13元。教育支出预算25282744.29元,社会保障和就业支出预算1634508.96元,卫生健康支出预算1201845.40元,住房保障支出预算914766.48元。支出预算较去年增加1829040.68元,主要是基本支出预算增加4508899.18元,项目支出预算减少2679858.50元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入29033865.13元,一般公共预算财政拨款支出29033865.13元,比2021年增加1829040.68元。其中:基本支出25907024.73元,比2021年增加4508899.18元,主要原因是在编教师和学生人数的增加,导致人员经费和生均、师均经费的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3126840.40元,比2021年减少2679858.50元,主要原因是与2021年相比,2022无教育费附加安排的支出。主要用于非在编人员、学校课后服务、学生资助金、联合教研及教师成长工作室、2022年政府采购、两江新区中小学田径运动会、师生艺术节文艺汇演活动等重点工作。

两江巴蜀初中2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

两江巴蜀初中2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元,比2021年减少4440元。其中:因公出国(境)费用0元,与2021年持平;公务接待费0元,比2021年减少1940元,主要原因是学校避免公务接待;公务用车运行维护费46000元,比2021年减少2500元,主要原因是学校贯彻节约的原则,尽可能减少出车次数,缩减公务用车维修维护费用;公务用车购置费0元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额453414.00元:政府采购货物预算453414.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购453414.00元:政府采购货物预算453414.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共7个,涉及一般公共预算当年财政拨款 3126840.40元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目7个,金额3126840.40元)。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目3个,自评结果为优秀。

两江巴蜀2021年无财政重点绩效评价项目。

项目支出绩效评价表

项目名称

两江新区教育统计2021年政府采购

项目概况

保障2021年秋季开学基本办学需求,根据《两江新区公办学校政府采购工作方案》(渝两江教发〔2017〕81号)及两江新区公办幼儿园配备标准,2021年新区公办中小学、幼儿园政府采购项目主要分为新增班级(教师)和前期建设未采购情况,共有16项类别,共计预算经费2232850元。

重庆市两江巴蜀初级中学校于2017年建校,学校开办已3年,办学规模60个班,现有29个班级,在编教师98人。2021年预计新增7各班级。

对教学设备、办公自动化设备、课桌椅、办公家具、五大功能室、实验室进行采购。

立项依据

根据《公办学校和幼儿园劳务派遣人员管理实施细则》保障小学教育教学工作的正常开展。

总体绩效目标

项目由教育局统一挂网招标,2021年12月31日前完成验收和资金支付。项目投入使用后在校师生及外来人员提供服务,在教育教学和教职工办公中充分发挥作用,为学校各项工作提供良好保障。

当年绩效目标

项目由教育局统一挂网招标,2021年12月31日前完成验收和资金支付。项目投入使用后在校师生及外来人员提供服务,在教育教学和教职工办公中充分发挥作用,为学校各项工作提供良好保障。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

223.28

项目年度执行数

194.68

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数


区本级安排

223.28

区级资金执行数

194.68

其他资金


其他资金执行数


年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

设备设施改造和新增数量

≥1000个“套”

1763个

100

20

20

设备设施验收通过率

≥95%

100%

100

20

20

保障学校正常教学秩序

≥95%

100%

100

20

20

满足学校教育教学需求

≥95%

98%

100

20

20

周边群众对采购工作的投诉

≤10次

0次

100

20

20

总    分

100

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施


一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)
二、整改措施

两江巴蜀初中2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:江双 联系方式:17338337586

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