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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-02204 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-10-30

重庆市两江新区东湖小学校2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宗旨

实施普通小学教育,促进学生全面发展。

2.职责任务

(1)开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

(2)开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3)开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

(4)开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

(5)维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二)机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,单位统一社会信用代码125001123459486497。本学校正在筹备建设中,还未设置校内相关科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无。

(四)机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

  2019年度收入总计73.15万元,支出总计73.15万元。收支较上年决算数增加71.10万元、增长3,468.29%,主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

  2019年度收入合计73.15万元,较上年决算数增加71.10万元,增长3,468.29%,主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。其中:财政拨款收入73.15万元,占100.00%。

3.支出情况。

  2019年度支出合计73.15万元,较上年决算数增加71.10万元,增长3,468.29%,主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。其中:项目支出73.15万元,占100.00%。4.结转结余情况。

   2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数相比无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计73.15万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加71.10万元,增长3,468.29%。主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款收入73.15万元,较上年决算数增加71.10万元,增长3,468.29%。主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。较年初预算数减少6,274.85万元,下降98.85%。主要原因是:年初预算需要交缴纳的工程建设前期费用、土地费等因手续不齐应交未交。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出73.15万元,较上年决算数增加71.10万元,增长3,468.29%。主要原因是:筹备学校建设开始支付学校建设前期费用。较年初预算数减少6,274.85万元,下降98.85%。主要原因是:年初预算需要交缴纳的工程建设前期费用、土地费等因手续不齐应交未交。

3.结转结余情况。

    2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数相比无变化。

4.比较情况。

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

教育支出73.15万元,占100.00%,较年初预算数减少6,274.85万元,下降98.85%,主要原因是:年初预算需要交缴纳的工程建设前期费用、土地费等因手续不齐应交未交。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

   2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位属于筹备建设学校2019年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位属于筹备建设学校2019年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:是本单位属于筹备建设学校2019年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位属于筹备建设学校2019年度未发生“三公”经费支出。

   公务车购置费0.00万元,主要车辆0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位属于筹备建设学校2019年度未预算公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年决算数据一致。

    公务车运行维护费0.00万元, 费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位属于筹备建设学校2019年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是.本单位属于筹备建设学校2019年度未发生公务车运行维护费支出。

  公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位属于筹备建设学校2019年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位属于筹备建设学校2019年度未发生公务接待费支出)。

(三)“三公”经费实物量情况。

   2019年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。主要原因是:本单位属于筹备建设学校2019年度未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,。单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。因本单位属于筹备建设学校,我单位资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明。

   2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。“2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,无重点专项的部门应自行选择至少1个一般性项目一级项目绩效目标自评表进行公开,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金73.15万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,完成本年绩效目标指标。。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表

用款单位(公章):

业务主管部门(公章):

项目名称

重庆北部新区东湖小学校新建工程

项目概况

重庆北部新区东湖小学校工程位于唐家院子轻轨站北侧(北部新区M-25-4/03地块)。用地面积约35亩,总建筑面积约20000平方米,为30个班小学。计划2020年9月30日完成施工图设计,2020年12月30日取得工程规证。

立项依据

依据:渝两江经审【2017】181号
重庆两江新区经济运行局关于重庆北部新区东湖小学校工程立项的批复

总体绩效目标

当年绩效目标

保障学校建设前期费用资金需求

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

75.17

项目年度执行数

70.86

其中:上级财政补助

0

其中:上级补助执行数

0

区本级安排

75.17

区级资金执行数

70.86

其他资金

0

其他资金执行数

0

年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

完成施工图审查

合格

100%

100%

20

20

前期工作验收合格率

合格

100%

100%

20

20

年度预算支出控制数

75.17

94%

100%

20

18.8

对当地办学条件影响

≥90%

100%

100%

20

20

群众满意度

≥90%

90%

100%

20

20

总    分

98.8

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施


完成本年绩效目标指标。

部门负责人:

填报人员:孔祥富

联系方式:13908389528

填报日期:2020年9月15日

备注:金额单位“万元”,保留两位小数。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果(如有)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孔祥富 联系电话:023-67644972



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