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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责社区矫正安置帮教工作。主要包括对社区矫正对象进行日常监管,开展集中教育、公益劳动,提供心理咨询辅导、就业帮扶等,为刑满释放人员开展安置、帮教等服务管理工作以及进行社会适应性指导。
2.负责提供法律援助和法律咨询服务。主要包括负责受理、审核法律援助申请,为符合规定的公民提供法律援助,开展法律援助宣传和咨询,维护12348法律援助服务专线等工作。
3.完成党工委管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆两江新区社区矫正服务中心内设综合科、矫正帮教科、法律援助科、信访维稳科4个职能科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计511.31万元,支出总计511.31万元。收支较上年决算数减少150.55万元、下降22.7%,主要原因是人员减少和项目经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计511.31万元,较上年决算数减少150.55万元,下降22.7%,主要原因是人员减少和项目经费减少。其中:财政拨款收入511.31万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计511.31万元,较上年决算数减少150.55万元,下降22.7%,主要原因是人员减少和项目经费减少。其中:基本支出363.1万元,占71%;项目支出148.2万元,占29%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计511.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少150.55万元,下降22.7%。主要原因是人员减少和项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入511.31万元,较上年决算数减少150.55万元,下降22.7%。主要原因是人员减少和项目经费减少。较年初预算数减少60万元,下降10.5%。主要原因是受疫情影响,部分工作无法开展和厉行勤俭节约,减少公用经费开支。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出511.31万元,较上年决算数减少150.55万元,下降22.7%。主要原因是人员减少和项目经费减少。较年初预算数减少60万元,下降10.5%。主要原因是受疫情影响,部分工作无法开展和厉行勤俭节约,减少公用经费开支。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出452.15万元,占88.4%,较年初预算数减少56.05万元,下降11%,主要原因是受疫情影响,部分工作无法开展和厉行勤俭节约,减少公用经费开支。
(2)社会保障与就业支出24.1万元,占4.7%,较年初预算数减少2.38万元,下降9%,主要原因是人员减少。
(3)卫生健康支出17.59万元,占3.4%,较年初预算数减少1.02万元,下降5.5%,主要原因是人员减少。
(4)住房保障支出17.48万元,占3.4%,较年初预算数减少0.54万元,下降3%,主要原因是人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出363.1万元。其中:人员经费282.26万元,较上年决算数减少90.58万元,下降24.3%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费80.84万元,较上年决算数减少34.49万元,下降29.9%,主要原因是厉行勤俭节约,减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与年初预算数和上年支出数持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度未发生会议费支出,与上年决算数持平。本年度培训费支出1.01万元,较上年决算数减少0.36万元,下降26.3%,主要原因是社区矫正业务培训费用减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评4项,涉及资金148.2万元,评价得分99.02分,评价等次为优。
(二)绩效自评结果。
1.整体绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体绩效总体完成情况99%。全年预算数为566.98万元,执行数为511.31万元,完成预算的90%。主要产出和效果:一是受理法律援助案件372件;二是矫正对象入(解)矫手续办理正确率100%;三是全年预算执行率90.18%;四是项目绩效目标完成率100%;五是为受援人挽回经济损失633.92万元。各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。
绩效自评表如下:
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
重庆两江新区社区矫正服务中心整体自评 |
项目编码 |
50019100022P000022 |
自评总分 |
99.02 |
|
| |||||||||||||||||||
项目主管部门 |
313-重庆两江新区社区矫正服务中心 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
殷洪磊 |
联系电话 |
67887661 | |||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 |
5713053.22 |
5669769.03 |
5113065.56 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
5713053.22 |
5669769.03 |
5113065.56 |
90.18 |
10.00 |
9.02 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
完成新区全年社区矫正和公共法律服务各项工作。确保全区社区矫正对象无漏管脱管、发生重特大社会恶性事件等情况。落实法律援助各项制度,为符合规定的公民提供法律援助和法律咨询服务,及时有效化解社会矛盾纠纷。圆满完成社区矫正和公共法律服务各项任务指标,努力构建新区平安和谐的社会治安防控体系和优质高效的公共法律服务体系。 |
|
严格落实社区矫正相关规定,按规定期限完成矫正对象的入矫、解矫手续办理及走访调查等工作,对新入矫对象逐一开展心理测评;定期组织开展矫正对象的入矫宣告、集中学习;对违规的矫正对象及时作出教育、惩处。社区矫正对象监管规范,监管率100%,同时做好了解矫对象的档案整理及归档管理工作。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||
受理法律援助案件 |
件 |
≥ |
220 |
372 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||||
矫正对象入(解)矫手续办理正确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||||||
部门预算、决算公开及时性 |
日 |
< |
20 |
18 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
第三季度末预算执行率 |
% |
≥ |
70 |
70.04 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
全年预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90.18 |
0 |
100 |
10 |
9.02 |
|
|
| |||||||||||||||
项目绩效目标完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||||||
为受援人挽回经济损失 |
万元 |
≥ |
300 |
633.92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
2.社区矫正服务外包项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为47.8万元,执行数为47.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是发布就业信息308条;二是入矫人员心理测试达到94%;三是组织特色化、主题化教育活动1次;四是组织集中教育4次;五是矫正档案完整、规范,漏卷、泄密零发生,合格率达到100%;六是入(解)矫手续办理、登记正确、完整,正确率达100%;七是媒体、网络正面宣传报道2次;八是在矫人员脱管漏管发生率为0;九是就业帮扶满意度85%。各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。
绩效自评表如下:
2022年度部门二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
社区矫正服务外包经费 |
项目编码 |
50019122T000000156436 |
自评总分 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
项目主管部门 |
313-重庆两江新区社区矫正服务中心 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
杨薇薇 |
联系电话 |
67037280 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 |
478000.00 |
478000.00 |
478000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
478000.00 |
478000.00 |
478000.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
确保全区社区矫正人员全年无脱管漏管、参与群体性事件、实施犯罪、发生重大舆情等情况;做好全年矫正执法档案的保管整理,确保不掉卷、不漏卷、不泄密;每月定期开展集中学习;根据需要开展心理咨询、个案辅导等;全年发布就业信息不少于200条;正面宣传报道全年不少于2次;完成临时救助安置任务;积极开展日常走访调查、节假日定位监管系统督察、巡查;完成司法信息化管理工作目标等。 |
|
全区社区矫正人员全年无脱管漏管、参与群体性事件、实施犯罪、发生重大舆情等情况;全年矫正执法档案的保管整理未发生掉卷、漏卷、泄密等情况;每月定期开展集中学习;根据需要开展了心理咨询、个案辅导等工作;全年发布就业信息不少于208条;正面宣传报道2次;较好完成了临时救助安置任务;日常走访调查、节假日定位监管系统督察、巡查等工作开展经常、及时;司法信息化管理工作目标完成良好。 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||
发布就业信息 |
条 |
≥ |
200 |
208 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
入矫心理测试 |
% |
≥ |
90 |
94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
特色化、主题化教育活动 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
组织集中教育 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
矫正档案合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||
入(解)矫手续办理、登记正确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
媒体、网络正面宣传报道 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||
在矫人员无脱管漏管发生率 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||||
就业帮扶满意度 |
% |
≥ |
80 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||
3.公共法律服务工作经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况99.8%。项目全年预算数为80万元,执行数为78.24万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是发放宣传制品1.1万份;二是派驻公共法律服务中心大厅窗口、公共法律服务中心在线值班室、劳动仲裁院大厅窗口、两江审判区法律援助值班室等点位值班律师线上线下解答法律咨询9161人次;三是开展法治宣传2次;四是受理法律援助案件372件;五是为受援人挽回经济损失633.92万元。各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。
绩效自评表如下:
2022年度部门二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
公共法律服务工作经费 |
项目编码 |
50019122T000000156393 |
自评总分 |
99.8 |
|
| |||||||||||||||||||
项目主管部门 |
313-重庆两江新区社区矫正服务中心 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
廖普 |
联系电话 |
67031142 | |||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 |
800000.00 |
800000.00 |
782379.68 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
800000.00 |
800000.00 |
782379.68 |
98 |
10 |
9.80 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
为经济困难的公民或者其他符合条件的公民无偿提供法律咨询、涉法事务代理、刑事辩护等法律服务;向社会广泛进行法治教育和法治宣传,使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和掌握法律知识,增强社会主义法律意识,养成人人守法和依法办事的观念和习惯;充分发挥人民调解在维护社会和谐稳定中的“第一道防线”作用,及时有效化解社会矛盾纠纷,进一步完善新区重大矛盾纠纷调解机制,努力打造高效便捷的矛盾纠纷多元化化解新格局。 |
|
2022,矫正中心坚持以人民群众法律服务需求为导向,不断优化法律援助便民措施,积极发挥职能作用,提升法律援助质量,为保障经济困难群众合法权益和推动经济社会高质量发展提供了覆盖全域、便捷高效、均等普惠的法律援助服务,全年共受理法律援助案件372件、办结法律援助案件290件、提供法律帮助733件、解答法律咨询9161人次,代拟法律事务文书774件,维受援人挽回损失或取得利益633.92万元。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||
发放宣传制品 |
万份 |
≥ |
1 |
1.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
解答法律咨询 |
人次 |
≥ |
3000 |
9161 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
开展法治宣传次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
受理法律援助案件 |
件 |
≥ |
220 |
372 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
资金到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
为受援人挽回经济损失 |
万元 |
≥ |
300 |
633.92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
为受援人挽回经济损失同比增长量 |
% |
≥ |
10 |
13.4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||||
报道典型案例 |
件 |
≥ |
4 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||||||
法律援助案件同比增长量 |
% |
≥ |
10 |
25.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||||
解答咨询同比增长量 |
% |
≥ |
10 |
39.2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||||
案件办结回访满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||||||
(三)以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果
社区矫正服务中心2022年无财政重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:殷洪磊,电话:023-67887661。
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