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一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。
4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。
5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。
6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。
7、结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。
8、完成党工委管委会及退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
(二)机构设置。
重庆两江新区退役军人服务中心下设综合事务科、思想政治和权益维护科2个科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门无二级预算单位,纳入本单位2021年度决算编制的仅包括重庆两江新区退役军人服务中心本级预算。
(四)机构改革情况
本部门未涉及本次党和国家机构改革,职能职责未调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,663.45万元,支出总计1,663.45万元。收支较上年决算数增加86.8万元、增加5.51%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出。
2.收入情况。2021年度收入合计1,663.45元,较上年决算数增加86.8万元、增加5.51%。全部为财政拨款收入1,663.45万元,占100.00%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出。
3.支出情况。2021年度支出合计1,663.45元,较上年决算数增加86.8万元、增加5.51%。全部为财政拨款收入1,663.45万元,占100.00%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出。其中:基本支出275.70万元,占16.57%;项目支出1,387.75万元,占83.43%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,663.45元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加86.8万元,增加5.51%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,663.45万元,较上年决算数增加86.8万元,增加5.51%。较年初预算数增加4.9万元,增长0.3%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出;较年初预算数增加了人员经费。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,576.64万元,较上年决算数增加86.8万元,增加5.51%。较年初预算数增加4.9万元,增长0.3%。主要原因:2020年新成立,较上年增加了人员工资等基本支出;较年初预算数增加了人员经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)国防支出130万元,占7.82%,与年初预算数一致。
(2)社会保障与就业支出1517.39万元,占91.22%,较年初预算数增加8.16万元,增长1%,主要原因:增加了人员经费。
(3)卫生健康支出7.86万元,占0.47%,较年初预算数减少3.27万元,下降29%,主要原因:医疗费是根据实际产生费用列支,实际产生费用较预算数减少。
(4)住房保障支出8.2万元,占0.49%,与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出275.7万元。其中:人员经费178.65万元,较上年决算数增加93.34万元,增长109.41%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。公用经费97.05万元,较上年决算数增加6.83万元,增长7.57%。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2021年度“三公”经费支出共计3.52万元,较年初预算数减少7.48万元,下降68%,主要原因是一是受疫情影响,外勤活动数量减少,相关公车运行维护费用减少;二是按节能环保要求,优化公车调配安排,公车运行维护损耗相应减少,全年实际支出较预算有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
公务车运行维护费3.3万元,主要用于外勤工作、机要文件交换、主城区内因公出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.70万元,下降67.00%;较上年支出数减少0.36万元,下降12.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是受疫情影响,外勤活动数量减少,相关公车运行维护费用减少;二是按节能环保要求,优化公车调配安排,公车运行维护损耗相应减少。
公务接待费0.22万元,主要用于退役军人事务部检查验收两江新区全国示范型退役军人服务站的接待支出,共计1批次、15人。费用支出较年初预算数减少0.78万元,下降78%;较上年支出数增加0.22万元,增长100%,主要原因:本年发生公务接待一批次。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次,15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费146.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆(年初决算表中机构运行信息表中车辆1辆为应急保障车,1辆为特种专业技术用车),其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额4.81万元,其中:政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购国产办公系统和办公软件。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金1387.75万元,从评价情况来看,各个项目综合得分未低于90分,总体完成较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
退役军人关爱基金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为48.6万元,执行数为48.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:切实让广大退役军人感受到全社会的关怀与温暖,为困难退役军人及家庭解决更多实际问题,维护新区社会和谐稳定。绩效目标全部完成,无发现的问题及下一步整改措施。
一级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
自主择业军转干部服务管理专项经费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
主管部门 |
退役军人事务局 |
财政处室 |
项目联系人 |
邹洁 |
联系电话 |
023-63395246 | ||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
年度总金额 |
359.55 |
344.63 |
95.85 |
10 |
10 | |||||
其中:市级支出 |
78 |
78 |
100 |
|||||||
补助区县 |
281.55 |
266.43 |
94.63 |
|||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
保障自主择业军转干部区级地方补贴、住房和医疗补助及时足额发放,为自主择业军转干部提供管理服务,为军转干提供有力保障。 |
保障自主择业军转干部区级地方补贴、住房和医疗补助及时足额发放,为自主择业军转干部提供管理服务,为军转干提供有力保障。 |
保障自主择业军转干部区级地方补贴、住房和医疗补助及时足额发放,为自主择业军转干部提供管理服务,为军转干提供有力保障。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
区级地方补助、医疗补助等发放人数 |
人 |
数量指标 |
≥199人 |
≥199人 |
199人 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
补助等拨付率 |
% |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
||
补助发放及时性 |
% |
时效指标 |
及时 |
及时 |
及时 |
100 |
20 |
20 |
||
区级地方补助发放标准 |
% |
时效指标 |
按标准发放 |
按标准发放 |
按标准发放 |
100 |
20 |
20 |
||
服务对象满意率 |
% |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
96% |
100 |
10 |
10 |
||
说明 |
二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
退役军人关爱基金 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
主管部门 |
退役军人事务局 |
财政处室 |
项目联系人 |
付鹏飞 |
联系电话 |
023-63395245 | ||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
年度总金额 |
48.6 |
48.6 |
100 |
10 |
10 | |||||
其中:市级支出 |
||||||||||
补助区县 |
||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
切实让广大退役军人感受到全社会的关怀与温暖,为困难退役军人及家庭解决更多实际问题,维护新区社会和谐稳定。 |
切实让广大退役军人感受到全社会的关怀与温暖,为困难退役军人及家庭解决更多实际问题,维护新区社会和谐稳定。 |
切实让广大退役军人感受到全社会的关怀与温暖,为困难退役军人及家庭解决更多实际问题,维护新区社会和谐稳定。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
帮扶救助数量 |
% |
数量指标 |
100% |
10人 |
100% |
100 |
20 |
20 |
是 | |
符合条件帮扶率 |
% |
数量指标 |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
||
资金使用规范性 |
% |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
||
资金及时拨付率 |
% |
时效指标 |
100% |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
||
服务对象满意率 |
% |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
96% |
100 |
10 |
10 |
||
说明 |
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘显芹,023-63395248。
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