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[ 索引号 ] 115000005567784755/2021-01922 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2021-05-13 [ 发布日期 ] 2021-05-13

重庆两江新区城市管理综合执法支队2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责宣传、贯彻执行国家和重庆市关于城市管理有关的法律法规、管理规章和决议决定,依法行使城市管理行政处罚权及行政强制权。

2、负责依法查处鸳鸯街道、人和街道、天宫殿街道、翠云街道、大竹林街道、礼嘉街道、金山街道、康美街道(以下简称“8个直管街道”)和龙兴工业园区、水土工业园区、渔复工业园区以及悦来片区、保税港区(以下简称“5个园区”)的市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、道路扬尘控制、风景园林绿化方面的违法行为。

3、负责依法查处两江新区规划城镇建设用地范围内的违法建设行为。

4、负责8个直管街道的农业、林业、水利、渔政方面违法行为的督查巡查及重大案件查处工作。

5、负责查处建成区内露天烧烤以及露天焚烧垃圾、枯草、秸秆、沥青塑料等造成空气污染的违法行为。

6、负责8个直管街道和5个园区城管综合执法专项整治行动和重大执法活动,应急支援8个直管街道重大城管执法活动和突发事件。

7、负责8个直管街道和5个园区城管综合执法的巡查、督查、指导和考核。

8、负责对8个直管街道和5个园区城管综合执法人员劳动纪律、队容风纪、廉洁自律、安全文明执法等进行纠察。

9、负责全区数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作。

10、负责组织8个直管街道和5个园区城市管理综合执法培训、执法行为规范和城市管理综合执法宣传,统计上报城市管理综合执法相关信息、数据和总结,推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11、完成两江新区党工委管委会及两江新区城管局交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆两江新区城市管理综合执法支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、督查科、法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队,受新区党工委管委会委托管理数字城管监督指挥中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数70361132.54元,其中:一般公共预算拨款70361132.54元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较去年增加30640656.44元,主要是基本收入预算增加15602847.94元,项目收入预算增加15037808.5元。

(二)支出预算:2021年年初预算数70361132.54元,其中:一般公共服务支出预算70361132.54元,社会保障和就业支出预算2391425.26元,卫生健康支出预算1226133.70元,城乡社区支出预算65733529.14元,住房保障支出预算1010044.44元。支出较去年增加30640656.44元,主要是基本支出预算增加15602847.94元,项目支出预算增加15037808.50元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入70361132.54元,一般公共预算财政拨款支出70361132.54元,比2020年增加30640656.44元。其中:基本支出38645115.94元,比2020年增加15602847.94元,主要原因一是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员200人,二是增加了新增大队办公场地的租赁、物管等;项目支出31716016.60元,比2020年增加15037808.50元,主要原因是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按要求增加了非在编人员200人,增加了非在编人员经费、城管执法工作经费及违法建筑执法经费。

本单位2021年无政府性基金预算,未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算370443.00元,与2020年保持一致。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费79443.00元,与2020年保持一致;公务用车运行维护费291000.00元,与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费16818344.86元,比上年增加7772722.86元,主要原因一是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员200人,二是增加了新增大队办公场地的租赁、物管等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3001616.6元:政府采购货物预算3001616.6元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购3001616.6元:政府采购货物预算3001616.6元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2021年9个项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款31716016.60元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆14辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车8辆、特种专业技术用车4辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人:刁永福,联系电话:023-63219600。

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