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[索 引 号]
115000005567784755/2019-00406
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
两江新区建设管理事务中心2019年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2019-07-04
[ 发布日期 ]
2019-07-05
[ 有 效 性 ]
有效

两江新区建设管理事务中心2019年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆两江新区建设管理事务中心(重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站)是管委会为开发建设管理提供服务的直属事业单位,在建设管理局(民防办)指导下开展工作。机构规格为正处级,机构类别为公益一类。本中心的宗旨为两江新区开发建设提供服务。其职责任务主要包括以下八个方面:

1. 贯彻执行建设工程管理相关方针及法律法规,依法受委托承担相关建设管理工作。

2. 承担辖区建筑行业资质资格管理事务性工作,负责建筑、监理、检测等单位资质和从业人员资格的审查、备案等具体工作。

3. 承担辖区建设工程质量监督事务性工作,负责工程质量监督执法,实施工程竣工验收备案管理,受理辖区内建筑工程质量投诉,参与重大质量安全事故的处理等工作。

4. 承担辖区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督,工程建设施工安全监督执法事务性工作;做好辖区注册建筑企业安全生产许可证管理,参与建筑工程安全生产事故调查处理工作。

5. 承担建设工程施工许可管理事务性工作,负责建设施工活动中违法行为的查处工作。

6. 指导建筑行业工程建设活动所造成的地质灾害防治事务性工作,参与工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用工作。

7. 负责引导和推进绿色建筑、绿色生态小区开发建设;负责建筑工程施工节能管理,做好新型建材、环保建材、新能源的推广和应用工作。

8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆两江新区建设管理事务中心(重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站)内设综合科、建设管理科、设备管理科、建筑节能科、安监一科、安监二科、质监一科、质监二科8 个职能科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数3002.44万元,其中:一般公共预算拨款3002.44万元。收入较去年增加152.81万元,主要原因是人员增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数3002.44万元,其中:社会保障和就业支出预算173.59万元, 城乡社区支出预算2746.00万元,住房保障支出预算82.85万元。支出预算较去年增加152.81万元,主要是基本支出预算增加291.41万元,项目支出预算减少138.6万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3002.44万元,一般公共预算财政拨款支出3002.44万元,比2018年增加152.81万元。其中:基本支出2623.69万元,比2018年增加291.41万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障建管中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出378.75万元,比2018年减少138.6万元,主要原因是安全监督经费减少等。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算50万元,比2018年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年无变化;公务接待费10万元,与2018年无变化;公务用车运行维护费40万元,比2018年增加5万元,主要原因是车辆数核定为8辆;公务用车购置费0万元,与2018年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费3002.44万元,比上年增加增加152.81万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元:政府采购货物预算12万元;其中一般公共预算拨款政府采购12万元:政府采购货物预算12万元。

(三)绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款378.75万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人:陈妍雪,联系方式:023-67463816。

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