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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-00900 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-04-02 [ 发布日期 ] 2022-04-02

重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)大竹林街道主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务;组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作,健全应急管理体系,提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作,依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作,指导社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业,指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

(二)大竹林街道机构设置情况

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定,为进一步加强机构编制管理工作,充分发挥街道职能作用,大竹林街道综合设置党政办事机构、事业单位和司法所。其中行政单位1个,内设党政办公室(挂人大工委办牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂财政办公室、统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、司法所、街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会。事业单位6个,包含劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、社区事务服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个财政全额补助的事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数95593409.83元,其中:一般公共预算拨款95593409.83元,收入较去年减少48336722.04元,主要是减少清扫保洁、疫情防控、多高层消防用水整治预算支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数95593409.83元,其中:一般公共服务支出预算39492651.06元,国防支出350000元,公共安全支出1432700元,文化旅游体育和传媒支出1413131.86元,社会保障和就业支出19511520.25元,卫生健康支出3974934.1元,节能环保支出350000元,城乡社区支出13934864.04元,农林水支出50000元;自然资源海洋气象等支出250000元,住房保障支出13647208.52元,灾害防治及应急管理支出1186400元。收入较去年减少48336722.04元,主要是减少清扫保洁、疫情防控预算支出。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入95593409.83元,一般公共预算财政拨款支出95593409.83元,比2021年增加减少48336722.04元。其中:基本支出25717808.62元,比2021年或减少1091254.64元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出69875601.21元,比2021年减少47245467.4元,主要原因是减少清扫保洁、多高层消防建筑用水补助、疫情防控资金等。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。比2021年减少6286元,主要原因是减少残疾人事业支出,主要用于残疾人就业补贴支出。

本单位2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算380000元,比2021年增加215100元。其中:因公出国(境)费用0元,比2021年增加0元;公务接待费10000元,比2021年减少9400元,主要原因是上一年度无公务接待费支出,根据实际减少预算支出;公务用车运行维护费184000元,比2021年增加38500元,主要原因是今年按照车均46000元年预算;公务用车购置费196000元,比2021年增加196000元;主要原因是本单位公务车已达到报废年限,为保障公务出行安全购置新公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费9887389.14元,比上年减少820759.86元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1388800元:其中政府采购货物预算196000元、政府采购服务预算1192800元;其中一般公共预算拨款政府采购1388800元:政府采购货物预算196000元、政府采购服务预算1192800元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共52个,涉及一般公共预算当年财政拨款69875601.21元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目52个,金额69875601.21元)。

4、2021年绩效评价工作。

本单位对2021年所有项目均进行绩效评价,自评结果为优秀。

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:郭芳萍 联系方式:023-67685307


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