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[ 索引号 ] 115000005567784755/2019-00418 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2019-07-05 [ 发布日期 ] 2019-07-05

重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)天宫殿街道主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务;组织协调综合行政执法工作。

3. 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作,健全应急管理体系,提升安全事故防控能力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作,依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护辖区居民的合法权益。

8. 负责社区建设和管理工作,指导社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业,指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9. 承办新区管委会交办的其他工作。

(二)单位构成

根据中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕21号等文件规定,天宫殿街道综合设置党政办事机构、事业单位和司法所。其中行政单位1个,内设党政办公室(挂人大工委办公室牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂财政办公室、统计办公室)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位6个,包含劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、社区事务服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个财政全额补助的事业单位。另设司法所,负责法制宣传教育及依法治理等。

二、天宫殿街道办事处2019年部门预算总体情况

(一)收入预算: 天宫殿街道2019年年初预算15528.36万元。其中:一般公共预算财政拨款15528.36万元。收入较去年增加378.64万元,主要是一般公共预算财政拨款增加378.64万元。

(二)支出预算:宫殿街道2019年年初预算15528.36万元。其中:一般公共服务支出3590.69万元、国防支出5万元、公共安全支出118万元、教育支出449万元、文化旅游体育与传媒支出147.22万元、社会保障和就业支出1669.74万元、卫生健康支出148.62万元、节能环保支出4.5万元、城乡社区支出7870.74万元、农林水支出14.2万元、自然资源海洋气象等支出31.6万元、住房保障支出74.64万元、灾害防治及应急管理支出1404.41万元。支出较去年增加378.64万元,主要是基本支出预算增加61.24万元,项目支出预算增加317.4万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入15528.36万元,一般公共预算财政拨款支出15528.36万元,比2018年增加378.64万元。其中基本支出2532.06万元,比2018年增加61.24万元,主要原因为政策性增人增支,主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费,退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出12996.3万元,比2018年增加317.4万元,主要原因是用于新增幼儿园装修工程、垃圾分类以及社区养老服务站等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费预算情况

天宫殿街道2019年“三公”经费预算22万元,比2018年减少4.1万元。其中:公务接待费2万元,比2018年减少4.1万元,主要原因是厉行节约严格执行公务接待标准。公务用车运行维护费20万元,与2018年保持一致;本年无因公出国(境)费用,与2018年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费

2019年天宫殿街道运行经费财政拨款预算975.46万元,比2018年减少100.23万元,主要原因是减少水电费、会议费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

2019年天宫殿街道政府采购预算总额435万元,政府采购货物预算84.58万元、政府采购服务预算350.42万元;其中一般公共预算拨款政府采购435万元,政府采购货物预算84.58万元、政府采购服务预算350.42万元。

(三)绩效目标设置情况

2019年实施绩效目标管理的项目101个,涉及一般公共预算拨款11860.67万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日天宫殿街道共有车辆4辆,均为一般公务用车。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人:万艳娜;联系电话:023-67393832。

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