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[ 索引号 ] | 115000005567784755/2023-03556 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-06 | [ 发布日期 ] | 2023-11-06 |
重庆火车北站地区综合管理局2022年部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆火车北站地区综合管理局是两江新区管委会负责重庆火车北站地区综合管理工作的直属机构,在两江新区管委会的指导下开展工作。本单位职责:
1、贯彻执行安全生产、社会治安、交通、市场监管、市政管理、社会救助方面的方针政策及法律法规,研究制订并组织落实相应政策制度和工作措施。
2、负责站区市政行政执法和物价监督工作;负责站区市政设施管理及维护,市街绿化的管理及养护,市容环卫管理工作;负责监督考核市政外包服务公司和站前广场物业服务公司。
3、负责站区安全维稳和反恐防暴的后勤保障工作;统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作。
4、负责站区精神文明创建和宣传教育工作;负责管理站区便民服务中心,指导开展便民服务工作,督促落实站区便民服务有关工作措施和方案实施。
5、负责管理站区视频监控中心,统筹协调站区各视频资源开展工作,督促落实站区各视频监控综合利用措施和方案。
6、履行安全生产工作属地管理责任,牵头组织站区安全生产监管工作,协调行业主管部门落实安全生产行业管理责任。
7、负责站区大型活动的审批管理;统筹协调站区社会事务管理工作,牵头组织站区民政救助工作。
8、负责依法在规定区域履行相应的行政审批、行政处罚等行政管理职能。
9、完成党工委管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位2022年无内设科室及直属机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计6,728.38万元,支出总计6,728.38万元。收入较上年决算数增加1,044.51万元,增长18.4%,支出较上年决算数增加1,044.51万元,增长18.4%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的建设项目,导致收支有所增长。
2.收入情况。2022年度收入合计6,728.38万元,较上年决算数增加1,044.51万元,增长18.4%,主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的建设项目,导致收入有所增长。其中:财政拨款收入6,728.38万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计6,728.38万元,较上年决算数增加1,044.51万元,增长18.4%,主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的建设项目,导致支出有所增长。其中:项目支出6,728.38万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余,与2021年末一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,728.38万元,财政拨款支出总计6,728.38万元。财政拨款收入总计较上年增加1,044.51万元,增长18.4%。,财政拨款支出总计较上年增加1,044.51万元,增长18.4%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的建设项目,导致收支有所增长。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,728.38万元,较上年增加1,044.51万元,增长18.4%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的建设项目,导致收入有所增长。较年初预算数增加801.38万元,增长13.5%。主要原因是受疫情波动影响新增了防疫开支,调增了当年预算经费收入。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,728.38万元,较上年增加1,044.51万元,增长18.4%。主要原因一是受疫情波动影响新增防疫开支,二是支付较多上年因疫情延期的项目,导致支出有所增长。较年初预算数增加801.38万元,增长13.5%。主要原因是受疫情波动影响新增了防疫开支,调增了当年预算经费支出。
3.结转结余情况。本单位无2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数一致。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
卫生健康支出1,593.11万元,占23.7%,较年初预算数增加1,121.11万元,增长237.5%,主要原因是疫情波动增加防疫开支,调增了当年预算经费支出。
城乡社区支出5,135.27万元,占76.3%,较年初预算数减少319.73万元,下降5.9%,主要原因是因疫情影响,存在未达到付款条件需延迟至次年支付的项目,调减了当年预算经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位为两江新区管委会下属行政机关,仅项目支出独立建账,财政未保障本单位“三公”经费预算。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位为两江新区管委会下属行政机关,仅项目支出独立建账,财政未保障本单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
本单位为两江新区管委会下属行政机关,仅项目支出独立建账,财政未保障本单位机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年10个预算项目开展了绩效自评,涉及预算金额6,728.38万元。其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金6,728.38万元。
(二)绩效自评结果
1.整体绩效自评表(下一页)
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
重庆火车北站地区综合管理局整体自评 |
项目编码 |
50019100022P000011 |
自评总分 |
99.50 | ||||||
项目主管部门 |
302-重庆火车北站地区综合管理局 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
黄婷婷 |
联系电话: |
63429733 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数(万元) |
全年(调整)预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
5,927.00 |
7,088.58 |
6,728.38 |
95 |
10.00 |
9.50 | |||||
其中:财政拨款 |
5,927.00 |
7,088.58 |
6,728.38 |
95 |
10.00 |
9.50 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
按时完成全年工作目标,保证火车北站地区正常运行。 |
按时完成全年工作目标,保证火车北站地区正常运行。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
出勤率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
通过定期考核保证出勤率达到100%。 |
||
项目验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
项目验收均符合要求,无不合格。 |
||
任务完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
基本能够按时保质保量地完成领导交办的各项任务。 |
||
第三季度末预算执行率 |
% |
≥ |
60 |
70.09 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
及时跟进预算执行,保证资金合理安排及使用。 |
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
93.89 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
及时跟进预算执行,保证资金合理安排及使用。 |
|
部门预决算公开及时性 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
2021年决算及2022年预算均按要求及时公开挂网。 |
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
通过持续开展宣传活动,促使干部职工和群众广泛关注站区疫情防控、安全生产及反恐防暴等相关工作。 |
||
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
通过积极开展各项工作进一步提升站区服务水平,当年达到预期绩效目标。 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
2022年火车北站地区窗口设施维护 |
项目编码 |
50019122T000000152301 |
自评总分 |
100.00 | ||||||
项目主管部门 |
302-重庆火车北站地区综合管理局 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
贺高军 |
联系电话 |
18983368570 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数(万元) |
全年(调整)预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
167.89 |
167.89 |
167.89 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
其中:财政拨款 |
167.89 |
167.89 |
167.89 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成制定区域设施维护工作,年度考核目标。 |
完成全年窗口设施维护,达成年度绩效指标。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
保洁面积 |
平方米 |
= |
4296 |
4296 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
两个人行通道及进出口设施保洁面积全部覆盖。 |
|
维护电扶梯数量 |
部 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
地下人行通道共4部电梯维护到位。 |
|
质量合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
路面干净卫生,电梯维护质量达标。 |
||
完成进度及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
及时处理电梯故障,进行日常维护。 |
||
旅客好感度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
过往旅客、周边群众对保洁效果、电梯运行效果评价较好。 |
2.绩效目标自评表
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 |
2022年火车北站地区城市景观维护 |
项目编码 |
50019122T000000152295 |
自评总分 |
94.90 | ||||||
项目主管部门 |
302-重庆火车北站地区综合管理局 |
财政归口处室 |
003-行政事业组 |
部门联系人 |
贺高军 |
联系电话 |
18983368570 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数(万元) |
全年(调整)预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
159.02 |
159.02 |
78.58 |
49 |
10.00 |
4.90 | |||||
其中:财政拨款 |
159.02 |
159.02 |
78.58 |
49 |
10.00 |
4.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成春节、国庆鲜花布置及全年六次鲜花摆放,完成年度各项考核指标。 |
完成春节鲜花布置及全年五次鲜花摆放,完成年度各项考核指标。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
摆放面积 |
平方米 |
= |
2830 |
2830 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
累计鲜花摆放面积大于年度目标值。 |
|
鲜花出花率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
摆放鲜花几乎全部出花,出花率较高。 |
|
鲜花盛花期 |
天 |
≥ |
20 |
40 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
鲜花盛花期多在40-60天 |
|
旅客满意度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
0 |
100 |
25 |
25 |
过往旅客、周边群众对鲜花种植效果评价较好,实现零投诉。 |
3.关于绩效自评结果的说明
本单位2022年各项目预算执行情况良好,全年无投诉,无安全事故,货物类采购合格率基本达到95%以上,服务类项目满意度基本达到85%以上,取得了一定的社会效益。全年总预算执行率为95%,主要原因是2022年火车北站地区城市景观维护项目因疫情原因导致开工延迟,未完成资金支付,预算执行率为49%,未达到年初目标值95%。下一步在申请年初预算时应更谨慎地判断不可抗力等因素的影响,并及时追踪项目资金使用情况,灵活调整预算安排。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(023)63063850
重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
ICP备案号:渝ICP备15010887号 渝公网安备 50019002501404号