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[ 索引号 ] 115000005567784755/2020-01444 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2020-07-14 [ 发布日期 ] 2020-07-14

重庆市渝北区人民政府人和街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2、以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序;协助管理街道国有资产、国有土地;为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务;组织协调综合行政执法工作。

3、负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4、负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。

6、负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作,健全应急管理体系,提升安全事故防控能力。

7、抓好辖区社会管理综合治理工作,依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护辖区居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理工作,指导社区居委会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居委会的群众自治组织作用;大力兴办社会福利事业,指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9、承办新区管委会交办的其他工作。

(二)单位构成

根据渝两江党发﹝2019﹞21号文件规定,街道综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个,内设党政办公室(挂人大工委办公室牌子)、党群工作办公室、经济发展办公室(挂财政办公室、统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等按有关规定或章程设置及履行职责;财政全额补助的事业单位6个,社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数22436.96万元,其中:一般公共预算拨款22325.78万元,政府性基金预算拨款111.18万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少889.13万元,主要是基本支出拨款减少445.9万元,项目支出拨款减少443.23万元。主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”要求,压缩一般性支出。

(二)支出预算:2020年年初预算数22436.96万元,其中:一般公共服务支出预算3027.85万元、国防支出49万元、公共安全支出617.9万元、教育支出360.82万元、文化旅游体育与传媒支出211.74万元、社会保障和就业支出3267.69万元、卫生健康支出315.59万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出14030.41万元、农林水支出25万元、自然资源海洋气象等支出117.16万元、住房保障支出99.03万元、灾害防治及应急管理支出178.6万元、其他支出111.18万元。支出预算较去年减少889.13万元,主要是基本支出预算减少445.9 万元,项目支出预算减少443.23万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入22325.78万元,一般公共预算财政拨款支出22325.78万元,比2019年减少942.82万元。其中:基本支出2428.22万元,比2019年减少445.9万元,主要原因是2019年市政府目标考核未纳入2020年预算。项目支出19897.56万元,比2019年或减少496.92万元,主要原因是邢家桥综合整治工程等项目预算减少等。

2020年政府性基金预算收入111.18万元,政府性基金预算支出111.18万元,比2019年增加53.69万元,主要原因是增加了万寿山社区养老服务站装修和设备购置项目经费,主要用于社区养老服务站装修和设备采购。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算23.75万元,比2019年减少19.25万元。其中:公务接待费4.75万元,比2019年减少0.25万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费19万元,比2019年减少1万元,主要原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,比2019年减少18万元,主要原因是2020年未安排购置公务用车;无因公出国(境)费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1172.73万元,比上年增加12.69万元,主要原因为人员增加导致公用经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元:政府采购货物预算18万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算;其中一般公共预算拨款政府采购18万元:政府采购货物预算18万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款22325.78万元,政府性基金预算拨款111.18万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车4辆、其他用车1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人:熊小涵,联系电话:023-67641908、67641480。

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